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老师,年底暂估了一笔费用,到次年汇算清缴前没有开进来,6月份开进来的。账务上如何处理呢,纳税申报呢?

2023-10-24 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 10:30

,你好红冲。从没有发票的分录,然后再按照这个发票入账就可以了,可以追加到。发生的年度扣除发生的年度扣除。

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快账用户5053 追问 2023-10-24 10:47

老师,麻烦您写写一下具体的分录:2022年12月暂估 借管理费用 10万,贷 其他应付款,汇算清缴前没有取得发票,6月份取得发票,红冲在哪个年度?账务上怎么处理?收到发票后账务上如何处理?

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齐红老师 解答 2023-10-24 10:55

借其他应付款,贷以前年度损益。 借以前年度损益调整贷其他应付款。 这个属于发生年度。

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,你好红冲。从没有发票的分录,然后再按照这个发票入账就可以了,可以追加到。发生的年度扣除发生的年度扣除。
2023-10-24
年底暂估费用的分录为:借:管理费用或营业费用,贷:其他应付款--暂估。 次年收到发票时,先冲销原暂估分录,再按发票金额重新做分录。 进项税要不要暂估需要看企业不确定后续是取得专票还是普票,如果企业不确定后续是取得专票还是普票,建议按照不含税金额暂估。 收到票时进项税额处理方式为:借:应交税费--应交增值税(进项税额),贷:其他应付款
2023-10-23
确实有收到货物,只是没有发票,而做的暂估?
2025-02-21
你好,当时完整的分录怎么做的?是制造行业的吗?
2023-03-16
是的,就是你说的那样子的
2024-01-31
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