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你好老师,22年9月的会计分录上暂估成本(收到项目结算单)是390200元,分录是借:主营业务成本,贷:应付账款。到23年汇算时调增了20万,请问老师,汇算前取得的发票比入成本时少了已调增的20元,现在发票要贴在22年成本分录后面是吗?

2023-10-27 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-27 09:10

你好,这个不需要支付的吗?如果是的话,借应付账款,贷利润分配未分配利润,小企业会计准则做账的。

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快账用户9933 追问 2023-10-27 09:11

你好老师,是要支付的,但是虽然取得发票,暂时公司还不付款给他

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齐红老师 解答 2023-10-27 09:14

好,那就不需要调整的,调表不调账就可以的。

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快账用户9933 追问 2023-10-27 09:18

你好,暂时不付款,我把23年汇算前取得的发票直接附在22年成本分录后面可以吗?

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齐红老师 解答 2023-10-27 09:18

好,不需要调整的,不用做。

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快账用户9933 追问 2023-10-27 09:23

你好老师,我现在不太清楚的地方就是,22年成本是39万,取得19万成本发票,这样19万的发票附在39万成本后面,金额不对应呀

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齐红老师 解答 2023-10-27 09:23

可以的 可以这么做的

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快账用户9933 追问 2023-10-27 09:27

老师,因为我们是手工账,22年成本发票上需不需要注明:收到39万项目结算单,但因一些原因,现此项目实际发生19万元成本(发票),汇算时已纳税调增20万元,这样写在22年成本分录上可以吗?

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齐红老师 解答 2023-10-27 09:30

一号可以的,可以这么做的。

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快账用户9933 追问 2023-10-27 11:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-27 11:11

 不用客气工作愉快

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你好,这个不需要支付的吗?如果是的话,借应付账款,贷利润分配未分配利润,小企业会计准则做账的。
2023-10-27
对,做账的话是这么做的
2023-11-22
借应付账款贷利润分配,未分配利润小企业会计准则做账
2022-07-11
借应付账款贷利润分配。
2022-07-11
红冲之前的暂估,然后再做发票的。这个实际不需要支付的,再转营业外收入。
2024-01-03
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