借固定资产应交税费、应交增值税进项,贷银行存款, 借银行存款,贷固定资产应交税费、应交增值税进项转出。

我们是一般纳税人,去年10月开具了发票给客户,现在需要退回作废,由对方开具了红字信息表,我们开具了红字发票,相当于我们的收入减少了,这部分已经抵扣过的进项税产生了留抵,需不需要做进项转出还是直接留抵后面的就可以了
6月购买的固定资产已入账并抵扣了增值税,8月发现发票有误,于是开了红字发票信息表给销售方,销售方又开了一张发票给我们,金额相同,这个登录怎么写
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师我想咨询一下您,我们公司购买了一辆车是固定资产,这辆车我们已经入账了,现在对方要让我们开销售折让的红字信息表,我们开了机动车的销售折让红字信息,对方他们开负数发票给我们,我们收到负数发票是要冲减固定资产的原值和进项税额转出对吗
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
18000,13个点,要交多少增值税和附加税?
税务上第一次绑定法人咋操作,步骤是怎样的,咋操作,老师可以写一下吗?
员工离职补偿金,单独个税申报的解除合同补偿金,季度所得税申报里计入成本工资里填不填?分录做的借管理费用其他贷应付工资
你好,我是法人,拉货打款差钱,我往自己的公司打款,应该备注啥,投资对不对
分公司可以独立核算吗?账务处理和税务申报是不是跟其他企业是一样的呢?
老师好,想问一下,现在监理费,开票是选择;生产生活服务*监理费行不
老师,采购设备,31310元,采购欠款,我分录是借:固定资产31310,贷:应付账款-XX分公司,等我下个月支付设备款,我借:应付账款-XX公司贷:银行存款。对吗老师?
您好,员工离职补偿金我这么做的:借管理费用其他贷应付工资,发:借应付工资贷现金,季度所得税申报时是不是应付填入计入成本的工资里,但是不计入实际发放的工资里,个税单独申报的一次性解除合同补偿金里的
老师,我们公司是房产开发公司尾盘,是一般纳税人,实行小企业会计准则,2026年5月份调整增2025年12月份增值税申报表,收入200万,含税价,税率9%,汇算清缴的时候2025年收入增加了2000000/1.09=1834862.38元,用于弥补2020年的亏损,2026年5月重新申报增值税申报表2025年12月的申报表的时候补交了税款和滞纳金,我想问一下我的账务处理怎么做更完善,2025年12月的帐还要调整吗?我们用的是用友T3,2025年12月和2026年的1月到4月的账务应该怎么处理。
老师,我们是做电商的,抖音开给我们发票技术服务费,属于推广服务费吗?我们可以企业所得税税前扣除吗?我们可以选择技术服务费开出来,这个怎么区分
隔了两个月,所以也计提了一个月的折旧
借累计折旧 借管理费用负数。