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老师,请问税局增值税申报留底税额和账上不一致。因为账上多次更换账套导致有误,税局数据是正确的。因为牵扯到很多年的账又无法查到原因,请问怎么调整呢?账上可以记入 借:应交税费—未交增值税 贷:管理费用/营业外支出 可以这样冲吗?

老师,请问税局增值税申报留底税额和账上不一致。因为账上多次更换账套导致有误,税局数据是正确的。因为牵扯到很多年的账又无法查到原因,请问怎么调整呢?账上可以记入 借:应交税费—未交增值税 贷:管理费用/营业外支出 可以这样冲吗?
老师,请问税局增值税申报留底税额和账上不一致。因为账上多次更换账套导致有误,税局数据是正确的。因为牵扯到很多年的账又无法查到原因,请问怎么调整呢?账上可以记入 借:应交税费—未交增值税 贷:管理费用/营业外支出 可以这样冲吗?
2023-11-10 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 16:30

您好,您这样是可以冲销的这个的

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快账用户2207 追问 2023-11-10 16:35

老师,这个是冲管理费用呢?还是记入营业外支出呢?

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齐红老师 解答 2023-11-10 16:38

这个是冲营业外支出的这个的

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快账用户2207 追问 2023-11-10 16:58

如果能查出可以调整凭证,确实无法查出才这样计入营业外支出是吧

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齐红老师 解答 2023-11-10 16:59

嗯对,理解的是没错的

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快账用户2207 追问 2023-11-10 17:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-10 17:17

不客气的,祝你开心

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你好!先计入待处理财产损益,然后再转入营业外收入,你是新建账直接按留抵金额计入期初未交增值税借方余额就可以
2023-02-11
你好     你们是否有产生收入的 ?     有收入就得对应有成本的。  你不做成本 收入与成本不配比就很容易异常的 
2020-11-12
您好 用利润分配-未分配利润调整 申报表跟账上留抵税额一致 没有留抵退税么?
2023-02-11
你好,不调,差异你自己备注好,
2021-12-08
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
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