借银行 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税, 贷应以前年都损益调整, 借以前年度损益调整待利润分配未分配利润

老师,请问公司汇算清缴研发费加计扣除的话企业所得税有退税,请问怎么操作把钱退回来啊
老师,企业汇算清缴有调增要,但是预交的企业所得税可以抵扣,还要做分录吗,如果出现汇算清缴企业所得税退税,怎么做分录
老师,退税回来的分录怎么做?汇算清缴退的企业所得税
老师,汇算清缴退回的企业所得税,这个分录要怎么做呢
老师,企业所得税汇算清缴因为有研发的加计扣除所以有退税回来,那么分录要怎么做呢
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)
那使用小企业会计准则吗?
以年度损益调整改成利润分配,未分配利润最后一个分录删除。