这里是这么解释: 160只能抵扣从合伙企业取得的经营所得中扣除的。 不能从个人设立的其他企业取得的经营所得中扣除的。
老师好,某建筑设计事务所为服务小规模纳税人,收入500万,个人所得税500/1.03*10%*35%-1.475 为啥乘以35%? 为啥减1..475
第二张图会计学堂那个老师讲的这个生产设备计算应纳税所得额调减192,下面那一张图第一个题计算境内应纳税所得额不该也得调减30万吗,购买设备小于500一次性扣除
老师好,请问这个题,为啥不减掉50万,再计算折旧呢?
老师第二张图里面③,个别报表确认递延所得税资产240*25%,为啥这240万形成可抵扣暂时性差异?不懂
老师这两个题有啥不一样,第一问,计算剃税时候,第一个为啥要用120-50第二题为啥要用200减呢?还有我问一下免抵退税和免退税的第一问剃税都是按照啥价格来计算,
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?