您好,我看不到您的图片呢。

老师,请问一下,我们公司是人力资源公司,开了一张票给对方,开的内容是代发工资。随后银行收到对方的钱。但是又不能确认为收入。这个该怎么做分录呢
请问一下,我们公司上个月底收到一笔平台误打入的款,我应该怎么做账呢?之前做的销售收入。但这笔钱是对方公司忘了关平台,钱就又到我们公司了,现在对方公司让我转到他另外一个对公账户, 请问这两笔进出账我应该怎么做分录?十分感谢
请问老师,公司的车要过户给别人,但是不收对方的钱,视同销售收入分录怎么做?固定资产清理要结转到哪个科目呢?
我去年6月贷的款,然后打给供应商了,供应商打到我公司的个人头上,然后12月公司名义开了收据给供应商,但是这个钱打过来的分录一直没做,我现在拿着去年12月的收据做分录,可以嘛?怎么做,员工钱还没入帐,分录怎么做?
请问老师,我们提供人员到A公司的帮工费,要做收入,但是之前年度都进的其他应付公司职员,那以后我们收到的集团给我们的补充医疗和春节红包等,也是先算到收入吗?
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
老师补发图片了
借:应付职工薪酬 贷:其他业务收入 应交税费-增值税
请问老师,领导为什么让做收入呢?
给人干活,收人家钱。这就是劳务收入呀。如果真是“帮”,那不收钱啊。
请问老师,收到集团春节红包、和给员工报销的补充医疗保险,需要做收入吗?
这些都是给员工的,公司通过其他应付款核算即可。