咨询
Q

老师,计提的应交税费,未交增值税,是456.83,但是税务局扣款了456.8,多计提了3角,现在年末了怎么做平呢,分录怎么做

2023-11-24 23:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 23:46

你好,同学,一般来讲这个你要留到下月,有可能还会再出现多一分少两毛这样的情况,这个到年底的时候我们再统一清理,可以把它转入营业外收入或者营业外支出。

头像
快账用户6224 追问 2023-11-25 00:09

老师,就是去年的了,现在想做平,应该怎么做分录,麻烦老师写下,谢谢

头像
齐红老师 解答 2023-11-25 00:17

如果是去年的,目前想折平,你看一下借方或者是贷方现在出现的金额是多少,用这个金额转入营业外收支就可以了。。

头像
快账用户6224 追问 2023-11-25 00:18

好的 金额是 0.02 之前多计提了0.02 然后我现在直接应交税费未交增值税0.02 贷方营业外收入0.02 这样可以吗

头像
齐红老师 解答 2023-11-25 05:54

可以的同学,可以这么处理

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学,一般来讲这个你要留到下月,有可能还会再出现多一分少两毛这样的情况,这个到年底的时候我们再统一清理,可以把它转入营业外收入或者营业外支出。
2023-11-24
您好同学,计提时:借税金及附加36.63贷应交税费-应交印花税36.63。缴纳时:借应交税费-应交印花税36.6贷银行存款36.6您可以在做一笔分录冲掉 借税金及附加0.03(红字)贷应交税费-应交印花税0.03(红字)
2023-11-24
冲减多做的加计扣除的金额既可以
2023-06-05
你好计入借应交税费 贷营业外收入
2021-04-19
你好 ;  你去看看 你     应交税费  贷方负数了。 说明是借方有余额了。 要么是多缴纳了 或者是留抵进项税了。  你分录 是 对的    ; 你的进项税和销项税结转了吗  
2021-10-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×