您好,那您根据佣金金额确认收入和增值税,其他的是代收代付
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗 我们在网站充值,甲网站不开发票给我们
老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
请问一下,拍卖公司,已收佣金开佣金发票为主营业务收入,但是有时需要帮客户开成交款发票,成交款不是我们的,需要转给客户的,那就需要代扣代缴增值税,但是成交款不是我的收入,我不能坐主营业务收入的,所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊,报税应该怎么填呢
请问一下,拍卖公司,已收佣金开佣金发票为主营业务收入,但是有时需要帮客户开成交款发票(有非税收入证明)成交款不是我们的,需要转给客户的,那就需要代扣代缴增值税,但是成交款不是我的收入,我不能坐主营业务收入的,所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊,报税应该怎么填呢
请问一下老师,我公司以收取佣金为收入的,帮委托方卖东西给买方,我们收取买方价款+10%的佣金,有成交书的,本来我们只需要把价款给到委托方,佣金是我们的收入,开10%佣金发票,但是这个特例的问题来:我们老板之前跟委托方(个人)说好了,收取10%的佣金,其中我们再给3%的佣金给委托方(个人),也就是我们实际只收取7%的佣金,价款和佣金其中的3%给了委托方,因为成交确认书上面我们是收取10%的佣金的,所以请问这个帐怎么做
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
但是我的结算单是成交价8000,佣金1040,我以1040确认收入,成交价8000代收代付,但是我实际付出去的是7910,差额90元怎么做
那就做您的收入即可
怎么做收入啊,如果我1040+90=1130做收入,那我就跟结算单的凭据对不上啊
那您1支付采购方,2自己的收入
这个90跟老板确认如何操作处理
我可以确认收入,但是这样跟我的原始凭据上的佣金对不上,有关系吗有风险吗
老板说了这个就是我们公司收了,现在就是做账怎么做
那就修改结算单的金额
一式三连的,已经给了客户一联,我可以不要这份在重新做一份吗
最好是把错误的取回,重新给正确的
那份不是错误的,我们卖给客户就是成交价8000+1040的佣金=9040,只是我们跟乙方公司说好的价格是成交价(7000+910)=7910,这样相当于我们收了乙方公司90元的佣金而已
给客户结算单9040,没错,因为我们收的钱就是9040
老师你是不是没有看清楚题啊
所以90确认收入没问题
是没问题,是结算单上的佣金跟我确认收入的佣金收入对不上,这样是不是有问题,有没有办法能做到一致没有问题的
现在的问题是如果这90元做确认收入,有2个问题需要解决,1.开发票怎么开,我给客户的结算单是不包含这90元的,我总不能多给他开90元吧,2.哪怕客户不要发票,我做无票收入,那我收入跟原始单上的佣金收入不一致,这是不是不太对有呢
那就修改结算单就行
你的意思是说如果客户不要发票,就不要客户签名的那份结算单了,重新做一份把这90元加上去吗,
那如果客户要发票怎么办啊
无论要不要发票,确认收入金额与结算单相同
那发票怎么开啊,我只能开给客户不包含90元的1040元啊,那90元怎么办,总不能一件东西,一部分开发票一部分不开发票吧
分开开具,一个开1040,一个开90
开了2个,只给客户一个,客户能查到他无缘无故多了张发票吗,还有修改结算单这个操作可行吗
1040和90应当是开给两方的,分别收两方的钱