您好,那您根据佣金金额确认收入和增值税,其他的是代收代付

老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
请问一下,拍卖公司,已收佣金开佣金发票为主营业务收入,但是有时需要帮客户开成交款发票,成交款不是我们的,需要转给客户的,那就需要代扣代缴增值税,但是成交款不是我的收入,我不能坐主营业务收入的,所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊,报税应该怎么填呢
请问一下,拍卖公司,已收佣金开佣金发票为主营业务收入,但是有时需要帮客户开成交款发票(有非税收入证明)成交款不是我们的,需要转给客户的,那就需要代扣代缴增值税,但是成交款不是我的收入,我不能坐主营业务收入的,所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊,报税应该怎么填呢
请问一下老师,我公司以收取佣金为收入的,帮委托方卖东西给买方,我们收取买方价款+10%的佣金,有成交书的,本来我们只需要把价款给到委托方,佣金是我们的收入,开10%佣金发票,但是这个特例的问题来:我们老板之前跟委托方(个人)说好了,收取10%的佣金,其中我们再给3%的佣金给委托方(个人),也就是我们实际只收取7%的佣金,价款和佣金其中的3%给了委托方,因为成交确认书上面我们是收取10%的佣金的,所以请问这个帐怎么做
请问一下老师,我们公司是拍卖公司以佣金为营业收入,成交价是要付给委托方的,不是我们的钱,公司客户甲看中一幅画,这幅画是别家拍卖公司的乙的,我们老板跟乙谈妥,以7000(成交价)+910(佣金)共7910元代卖,公司以成交价(8000)+佣金(1040)共计9040元转卖给了乙,转给甲画款7910元,请问我应该怎么做账呢,
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
但是我的结算单是成交价8000,佣金1040,我以1040确认收入,成交价8000代收代付,但是我实际付出去的是7910,差额90元怎么做
那就做您的收入即可
怎么做收入啊,如果我1040+90=1130做收入,那我就跟结算单的凭据对不上啊
那您1支付采购方,2自己的收入
这个90跟老板确认如何操作处理
我可以确认收入,但是这样跟我的原始凭据上的佣金对不上,有关系吗有风险吗
老板说了这个就是我们公司收了,现在就是做账怎么做
那就修改结算单的金额
一式三连的,已经给了客户一联,我可以不要这份在重新做一份吗
最好是把错误的取回,重新给正确的
那份不是错误的,我们卖给客户就是成交价8000+1040的佣金=9040,只是我们跟乙方公司说好的价格是成交价(7000+910)=7910,这样相当于我们收了乙方公司90元的佣金而已
给客户结算单9040,没错,因为我们收的钱就是9040
老师你是不是没有看清楚题啊
所以90确认收入没问题
是没问题,是结算单上的佣金跟我确认收入的佣金收入对不上,这样是不是有问题,有没有办法能做到一致没有问题的
现在的问题是如果这90元做确认收入,有2个问题需要解决,1.开发票怎么开,我给客户的结算单是不包含这90元的,我总不能多给他开90元吧,2.哪怕客户不要发票,我做无票收入,那我收入跟原始单上的佣金收入不一致,这是不是不太对有呢
那就修改结算单就行
你的意思是说如果客户不要发票,就不要客户签名的那份结算单了,重新做一份把这90元加上去吗,
那如果客户要发票怎么办啊
无论要不要发票,确认收入金额与结算单相同
那发票怎么开啊,我只能开给客户不包含90元的1040元啊,那90元怎么办,总不能一件东西,一部分开发票一部分不开发票吧
分开开具,一个开1040,一个开90
开了2个,只给客户一个,客户能查到他无缘无故多了张发票吗,还有修改结算单这个操作可行吗
1040和90应当是开给两方的,分别收两方的钱