您好,您说开发红票是谁开的红票啊
老师,我们购买设备,供应商给我们开票50万,我们做进固定资产也是50万,现在付款时,我们只需要付40万,剩下的10万是对方业务员吃的回扣,不用付给厂家,这10万我怎么做账了
老师,我们公司给客户开了10万的发票,本来应该付承兑的,但是客户给付的现汇98000多,剩下的款就不给了,就当是贴息了。这个我要怎么做分账啊
老师,我们公司给客户开了10万的发票,本来应该付承兑的,但是客户给付的现汇98000多,剩下的款就不给了,就当是贴息了。这个我要怎么做分账啊
老师我们是4s店的,客户把旧车车买我们3万元,我们买给她新车整车价税合计13万,她只付了10万,那3万我们做的应收账款,要等我们卖出去了才回款,这个流程账务怎么处理,我们收购的车没有进项吗?但是销售又有13的税率!
开帐前,有个客户就是50万的合同,然后7月给我们回款了10万,剩下40万没有回款,但是我们已经供货的产品对应的销售金额是30万,然后还剩下20万的销售金额的产品我们还没有采购,也不知道确定的采购金额,这样这个期初数据我要怎么统计
和个人签约款打给个人名下个体工商户发票应该谁来开
我们是装修公司,有客户在银行申请的装修贷款,银行给我们公司的法人打电话核实问客户是不是在我们公司有装修,把装修款打到我们公司了?银行回访核实时打的我电话了,银行问我是法人吗,知道这个事吗?我说知道!然后银行就说好那已经和法人核实过了!我们老板故意留的我电话,实际上我只是会计,不是公司法人,那客户这个装修贷还不上了,我以后会有连带责任吗
库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算?
请问哪些科目需要设置辅助核算的?
老师,上面这个是我自己写的,如果有25%的税,请问分子还要不要再乘个(1-25%)
主要从事打包邮寄 这个是属于收派服务吗 增值税是否可以简易计税3%呢
怎么查公司需要给员工报销多少钱?应该是欠法人多少钱的意思
老师,汽车4S店,A公司调车销售给B公司,下个月B公司又把这几台车销售给A公司,这样可以吗
老师,你好,12月份筹建期实收资本收到了200万元,1️⃣月份没有实收资本发生额,填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面?
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
厂家开的
我开红字信息表,厂里开红字发票,然后我们进账转出
您好,这个我不能理解,厂家开发红票,我们肯定贴税了,关键我们没有买进拿能开票出去销售呀,
假如我们平进平出发生了这样的购销业务,算下来是贴了一部分钱,正好是进项转出的那部分
我也觉得不合适,厂家给贴息,怎么还开红字票,我们不得不做进项转出
您好,是的,我们账也不平呀,厂家开了红票,这个应付账款就平不了。 我们交了销项,进项又没得抵,亏大了
是的呢,这可咋整啊
请教一下老师按常规怎么核算
您好,这个我也做不平,付给厂家的款,借:应付 贷:银行,但是人家开了红票,相当于没开票,应付账款在借方余额是平不了
我们是做的承兑汇票预付款采购,购进10万的车,厂家开10万的发票给我们,如果按10万销售,我们收客户9.5万,厂里贴息0.5万。然后厂家会把这个0.5万存入我们在厂家的资金账户,但是他们会要求我们开红字信息表,然后我们做进项转出
您好,您写一下分录,这个交易我们是亏大了,而且账还不平,我们赚啥呀
我是说贴息这部分,会涉及进项转出
您好,是的,贴息是要进项转出的,开红票也是0.5的贴息部分吧,那我们亏了这0.5的增值税
采购、借预付账款,贷银行存款; 入库、借库存及应交税费,贷预付账款
您好,是的, 销售: 借:银行 代:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品
销售、借银行存款,贷主营业务收入及应交税费
还有借应收账款--厂家贴息
您好,对对,因为我们开票是10万,收款只有9.5万
厂家核对完成以后,把贴息金打到我们在厂家的资金账户,然后我们做、贷应收账款,借预付账款
可是厂家要求我们开红字信息表,然后税局那边每月会给我们申报表上体现出来贴息和其他返利的进项转出
我们是赔了这0.5万涉及的增值税了吧,现在是想请教老师,怎么操作才是正确的
您好,我认不一样的分录 借:银行 代:应收账款--厂家贴息 开红票 借:库存(负) 代:预付 (负) 进项转出
厂家不给退现金,所以没有银行存款
而且这个0.5万本身就是我们的应收的欠款,
不是厂里额外给我们的折让
您好,不好意思,刚才我跟您是同时发信息的,所以有2条信息现在才看到 厂家资金账户里的钱也是我们的资金,我们不是用银行核算么。不按银行核算的话,就是您写的分录了,我们就是亏了红字这些税金