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老师好,4S店10万采购的车,10万销售,客户走按揭购买,付了9.5万,剩下的0.5万厂家贴息给我们。但是开了红票,这样我们是不是要贴税了

2023-11-25 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-25 16:40

您好,您说开发红票是谁开的红票啊

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快账用户6833 追问 2023-11-25 16:44

厂家开的

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快账用户6833 追问 2023-11-25 16:45

我开红字信息表,厂里开红字发票,然后我们进账转出

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齐红老师 解答 2023-11-25 16:46

您好,这个我不能理解,厂家开发红票,我们肯定贴税了,关键我们没有买进拿能开票出去销售呀,

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快账用户6833 追问 2023-11-25 16:46

假如我们平进平出发生了这样的购销业务,算下来是贴了一部分钱,正好是进项转出的那部分

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快账用户6833 追问 2023-11-25 16:49

我也觉得不合适,厂家给贴息,怎么还开红字票,我们不得不做进项转出

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齐红老师 解答 2023-11-25 16:51

您好,是的,我们账也不平呀,厂家开了红票,这个应付账款就平不了。 我们交了销项,进项又没得抵,亏大了

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快账用户6833 追问 2023-11-25 16:53

是的呢,这可咋整啊

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快账用户6833 追问 2023-11-25 16:53

请教一下老师按常规怎么核算

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齐红老师 解答 2023-11-25 16:55

您好,这个我也做不平,付给厂家的款,借:应付  贷:银行,但是人家开了红票,相当于没开票,应付账款在借方余额是平不了

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快账用户6833 追问 2023-11-25 16:59

我们是做的承兑汇票预付款采购,购进10万的车,厂家开10万的发票给我们,如果按10万销售,我们收客户9.5万,厂里贴息0.5万。然后厂家会把这个0.5万存入我们在厂家的资金账户,但是他们会要求我们开红字信息表,然后我们做进项转出

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齐红老师 解答 2023-11-25 17:00

您好,您写一下分录,这个交易我们是亏大了,而且账还不平,我们赚啥呀

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:02

我是说贴息这部分,会涉及进项转出

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齐红老师 解答 2023-11-25 17:03

您好,是的,贴息是要进项转出的,开红票也是0.5的贴息部分吧,那我们亏了这0.5的增值税

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:04

采购、借预付账款,贷银行存款; 入库、借库存及应交税费,贷预付账款

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齐红老师 解答 2023-11-25 17:05

您好,是的, 销售: 借:银行  代:主营业务收入   销项税 借:主营业务成本   贷:库存商品

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:05

销售、借银行存款,贷主营业务收入及应交税费

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:06

还有借应收账款--厂家贴息

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齐红老师 解答 2023-11-25 17:07

您好,对对,因为我们开票是10万,收款只有9.5万

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:08

厂家核对完成以后,把贴息金打到我们在厂家的资金账户,然后我们做、贷应收账款,借预付账款

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:09

可是厂家要求我们开红字信息表,然后税局那边每月会给我们申报表上体现出来贴息和其他返利的进项转出

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:11

我们是赔了这0.5万涉及的增值税了吧,现在是想请教老师,怎么操作才是正确的

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齐红老师 解答 2023-11-25 17:13

您好,我认不一样的分录  借:银行  代:应收账款--厂家贴息 开红票  借:库存(负)   代:预付  (负) 进项转出

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:21

厂家不给退现金,所以没有银行存款

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:23

而且这个0.5万本身就是我们的应收的欠款,

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快账用户6833 追问 2023-11-25 17:24

不是厂里额外给我们的折让

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齐红老师 解答 2023-11-25 17:25

您好,不好意思,刚才我跟您是同时发信息的,所以有2条信息现在才看到 厂家资金账户里的钱也是我们的资金,我们不是用银行核算么。不按银行核算的话,就是您写的分录了,我们就是亏了红字这些税金

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您好,您说开发红票是谁开的红票啊
2023-11-25
是的 要么让对方公司给你开发票。
2025-04-23
您好,那您差异1调整开发票金额,2做营业外支出
2021-08-16
您好,是这样的  借 应收账款  3   银行存款 10  贷 主营业务收入13 
2023-07-20
你好 借:银行存款 98000, 财务费用 2000, 贷:主营业务收入 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-08-16
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