你好,不会出现这个的,你开了发票,你不申报增值税,提示申报不了的。

北京市昌明软件企业为增值税一般纳税人,2020年8月相关业务如下:(1)销售软件收入,开出专用发票,金额300000元,税率13%,税额39000元。(2)销售软件收入,开出专用发票,软件金额500000元,维护费金额50000元,税率13%,税额71500元。计算增值税
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
老师,我们是小规模纳税人,申报增值税的时候出现这个情况,因为我们的营业额大于开票金额,这样应该怎么填呢?如图
什么情况下会出现开票金额大于增值税报税收入,软件开发行业
老师,咨询一下,我们有一票报送出口的货物,报关单金额大于形式发票金额(1560元),现在我们开具出口发票怎么开具呢,这种情况会影响退税吗?有什么更好的处理办法吗
老师你好,你看一下电子税务局发过来这样的信息,啥意思,个税在期间申报税费已缴纳,就是申报的时候没有发放九月份工资
老师,你好,我公司这个月要报残疾人保证金,请问工资总额和员工人数从哪里取数填写。
张雪瑞老师,你在吗?之前那个问题的后续解答一下
A工厂找了个运营公司经营阿里平台,销售主体是A公司,但是呢收款是这个运营公司,阿里平台先把钱给运营公司,而且我A公司也要给佣金给运营公司的,然后运营公司再把钱给到工厂,现在发票是谁给消费者开呢
老师,将公司的车辆进行变卖处置,该车原值20000元,已计提折旧10291.58元,处置取得2380元,是小规模纳税人账务处理怎么做?
一个公司给法人和股东交社保,但不需要发工资 ,这个要怎么走流程,只计提社保就可以吗?
请问老师,小公司买的设备开了普通发票误做待认证进项税额了172元,设备年初已经入了固定资产,现在这个金额调整到固定资产也不能了吧?调整费用可以吗?
10月公司在A供应商处采购一种商品10件,入库含税单价85元/件,收到发票价税合计850元,增值税专用发票13%,在11月按照850元支付给供应商。付款后,供应商按照5元/件进行补贴返利,并向我方开具红字发票50元,以冲抵11月采购的货款。请问如何做账务处理?成本如何核算?
挖掘机等属于机械设备吧,折旧年限多久,可以加速折旧吗
老师,这是上一年度要缴纳的残保金,我怎么核算的跟他的有出入啊,这个该怎么算啊
开票金额可以小于增值税申报表里面的收入。因为有无票收入。
如果调整2022年的收入呢,会影响出现这种结果吗
你好,你调整的话,增值税也不能调整,比如你开了100的发票,你申报增值税就得按照100,最低是这些,你不符合收入确认要求,你可以不做收入,但是这种有风险,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
比如今天的开票收入,能不能调整到去年的收入申报
可以的,可以这么做的。
这样做的原理是啥呀
你们怎么调整?我们不清楚呀,你得说一下你的
如果这样处理的话,是不是也会影响余额表累计数
你好,你是什么原因?需要调整是多做的收入还是怎么了?
我也不知道怎么调的,我只看到结果,就是申报的增值税收入小于开票金额
你再去看一下他账上的,他账上开了发票怎么做的。