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老师好!暂估的成本,假如在年终汇算之前也没取得发票,那这怎么做账分录?

2023-12-07 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 14:23

关键是否真实的暂估?虚估的就要红冲

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快账用户9925 追问 2023-12-07 14:43

是真实的

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快账用户9925 追问 2023-12-07 14:45

价格也许有点出入

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快账用户9925 追问 2023-12-07 14:46

如果是次年6月份以后取得发票如何分录

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:47

收到发票 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

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快账用户9925 追问 2023-12-07 15:54

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-07 15:55

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户9925 追问 2023-12-07 15:56

次年5月31号之前取得发票,是不是可以税前扣除

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齐红老师 解答 2023-12-07 15:56

嗯嗯,可以的扣除的

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关键是否真实的暂估?虚估的就要红冲
2023-12-07
你好。借应交税费应交企业所得税贷银行存款。借未分配利润贷应交税费应交企业所得税。
2023-05-31
同学你好 这个你直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023-03-22
你好,同学,这个暂估如果是真实的业务,不用冲回 如果不是真实的业务,反方向冲回
2024-05-21
这个的话,借 应付账款  贷 以前年度损益调整   借 以前年度损益调整  贷 未分配利润,金额就是你那个700万
2024-05-21
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