关键是否真实的暂估?虚估的就要红冲
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
,21年的成本报税时暂估了,但是做账时没有做暂估成本的会计分录,成本发票在汇算清缴前才取得,这种情况下这些成本票要怎么做账?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
如果之前有暂估,做的借:主营业务成本 贷,应付账款—暂估, 现在汇算清缴没有取得成本票,,老板要交税,没有以前年度损益调整科目,老师我该怎么做分录呢
老师好!暂估的成本,假如在年终汇算之前也没取得发票,那这怎么做账分录?
怎么样办理灵活保险,老师
生产有机肥的高新企业,季度性生产,基本生产成本,和制造费用的会计分录
计算增值税:(关税十关税率)x13%,还是(关税十关税率)/(1-5%)*13%?
甲公司与张三签订黑猪收购合同,张三负责喂养,然有甲公司统一收购,那张三可以到税务局代开发票吗?税率多少?
老师,有公司的车卖给个人的买卖协议书吗,能发一份给我吗
2016年时候用税控系统开的3%纸质普票,现在改成数电了,可以用数电红冲吗?
甲公司一般纳税人从农户手里收购小麦10000公斤,26000元,开9%收购发票(免税),如何入账,具体分录金额?
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老师,3月份的个人漏报了,这个怎么补啊
老师好,请问 2024年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,小企业会计准则,把去年的账冲掉重新做账,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,利润表就很奇怪,这样做对吗?,谢谢
是真实的
价格也许有点出入
如果是次年6月份以后取得发票如何分录
收到发票 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
次年5月31号之前取得发票,是不是可以税前扣除
嗯嗯,可以的扣除的