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支付资金 ,资金用途是项目清单及控制价编制费用, 对方给我们开了1%的专票,跟对方签的是造价咨询合同。 现在需要挂账怎么做账务处理?

2023-12-07 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 15:30

借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

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快账用户3047 追问 2023-12-07 15:33

先不付款需要挂账, 为啥是在建工程?而不是工程施工

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齐红老师 解答 2023-12-07 15:39

借:工程施工 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

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借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2023-12-07
这种情况下,账务处理可以如下进行: 一、账务调整 将多计的管理费用和进项税额进行调整: 借:其他应付款 3600(9600-6000) 贷:管理费用 3500 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)100 这样就把多计的费用和进项税额调整了回来。 二、备查资料 需要留存以下资料备查: 与咨询服务相关的合同,明确合同金额为 6000 元。 与对方沟通无法红冲发票的记录,如邮件、聊天记录等。 支付 6000 元款项的银行回单。 调整账务的记账凭证及说明
2024-10-17
你好,当时开的是1%的普通发票,它也抵扣不了增值税,你开1%的普通发票和免税的普通发票一个样的。
2022-11-22
软件里不出就手动编织
2022-08-30
您好,就按原来的商品项目开具,二级科目是资金占用费
2022-09-22
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