你好,那你可以做未开票收入的呢

请问老师,本月我收到进项发票,如果要做账,但不想现在抵扣,想等到有销售收入时,再做抵扣,请问怎么做账?本次收到的进项要去增值税发票勾选平台做勾选吗?还是等到要抵扣在去做勾选?
您好。老师,我想问一下,一般纳税人,这个月没有销项,但是收到了进项发票,必须这个月勾选抵扣么。还是可以留着以后开销项的时候再勾选抵扣
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
我想问下,假如我收到了进项发票是113万元,然后当月做账是不是借:材料/固定资产 100万,进项税13万,应付账款113万,那么问题来了,我这个月的销项不多,我不想抵扣这笔,这笔我不想勾选,那么做账了就必须勾选吗,还是说虽然记账凭证上有进项税额的,但是实际是不勾选也可以的,那问题又来了,不勾选,我又做账了,我怎么从我的账目上知道哪些是勾选了的,哪些是没有勾选的,你们都做台账来解决,还是本身从别的方式就一眼能知道
我有一家一般纳税人的公司,这个月报税的时候勾选了进项抵扣,做账的时候,比如这个月收入100万,但是我勾选抵扣的成本有120万,那这个账要怎么来做我的应交税费一定要等于销项减去进项,但是我的成本又不能高于收入?
但是我这个月已经报完税了,没有填未开票收入
填未开票收入,那我的销项税额不是又增加了吗?
因为这边不知道你的进项税率和销项税率是否有差异,那你这边具体数据是怎么样的呢
我的销项是13%,进项有1、3、13的
那这个账要怎么来做我的应交税费一定要等于销项减去进项,但是我的成本又不能高于收入? 有具体数据吗
收入1199097.35,销项税额155882.65;勾选成本1820485,进项税额154249.8,本月应交增值税1632.85
你这边成本的税率是1、3、13的,那你需要尽量挑选13税率占比多一些的,要不然你的成本金额都会大于收入金额
我这边没办法全部勾选13的,不够