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郭老师,借:银行90 贷:固定资产清理885394.23 应交税费—应交增值税14605.77(这是开的90万元的发票) 借:固定资产清理885394.23 营业外收入90—653891.46—174850.71—16950.46

2023-12-12 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 11:17

借:银行90 贷:固定资产清理885394.23 应交税费—应交增值税14605.77(这是开的90万元的发票) 借:固定资产清理 贷营业外收入885394.23—653891.46—174850.71—16950.46

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快账用户9971 追问 2023-12-12 11:23

借:固定资产清理39701.60 贷:营业外收入39701.60(885394.24—653891.46—174859.72—16950.46) 是这样子吗,郭老师

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齐红老师 解答 2023-12-12 11:25

你好是的,是这么做的。

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快账用户9971 追问 2023-12-12 11:27

那,固定资产清理这个科目就有余额了,

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齐红老师 解答 2023-12-12 11:28

不会的,这个科目不会有余额的,哪里还有余额,余额多少?

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齐红老师 解答 2023-12-12 11:28

最后一个就是结转的他的余额。

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快账用户9971 追问 2023-12-12 11:33

郭老师,固定资产清理有余额,最后是不是还要结转?

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齐红老师 解答 2023-12-12 11:36

结转到营业外收支里面,或者是资产处置损益。

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快账用户9971 追问 2023-12-12 11:37

贷方固定资产清理885394.23,然后借方3971.60,是不是做的不对 没有弄平?

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快账用户9971 追问 2023-12-12 11:39

郭老师 是不是分录,少做了

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齐红老师 解答 2023-12-12 11:40

那第一个分录你怎么不写上借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产

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快账用户9971 追问 2023-12-12 11:41

不好意思,郭老师,我太笨了,给你添麻烦了

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齐红老师 解答 2023-12-12 11:42

不用客气, 都有个过程接触多了就会了

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