借:银行90 贷:固定资产清理885394.23 应交税费—应交增值税14605.77(这是开的90万元的发票) 借:固定资产清理 贷营业外收入885394.23—653891.46—174850.71—16950.46

厂房租金算入什么会计科目
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
借:固定资产清理39701.60 贷:营业外收入39701.60(885394.24—653891.46—174859.72—16950.46) 是这样子吗,郭老师
你好是的,是这么做的。
那,固定资产清理这个科目就有余额了,
不会的,这个科目不会有余额的,哪里还有余额,余额多少?
最后一个就是结转的他的余额。
郭老师,固定资产清理有余额,最后是不是还要结转?
结转到营业外收支里面,或者是资产处置损益。
贷方固定资产清理885394.23,然后借方3971.60,是不是做的不对 没有弄平?
郭老师 是不是分录,少做了
那第一个分录你怎么不写上借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产
不好意思,郭老师,我太笨了,给你添麻烦了
不用客气, 都有个过程接触多了就会了