你好,你们需要交的,按照13%来交

老师 我们公司是一般纳税人将车辆卖给个人,并且去二手车市场开具了发票,怎么报税增值税 应该填在增值税申报表的哪里呢?
公司是一般纳税人,2017年2月购进商务车一辆,已抵扣,2021年11月转让给个人,在二手车市场开具二手车销售统一发票,我司还要开发票吗?要怎么计算税费,报税时要怎么申报?
我们公司是一般纳税人商贸企业,2020年购进了一辆汽车,今年11月份卖出去了,二手车交易市场给购买方开了税率为0.5的机动车发票,请问11月份我们公司增值税咋申报
公司是一般纳税人商贸企业,11月份卖出去了一辆车,发票是二手车交易市场开的,我们11月份增值税应该怎么报
老师好,我们是一般纳税人公司,名下有一辆车想卖出去,应该如何开票和交税?开票是税务局代开还是二手车交易市场开?卖给个人
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师 2025-12—31日 开票系统卡住了 导致一张发票开重复了 现在需要怎么操作,公司是一般纳税人,[抱拳]
是做无票收入吗
对的,同学,是这样的
那如果我们这个车2020年购进来当时没开发票,但是正常入账了,这样我账务处理该怎么操作
就是所得税申报时计提的折旧要纳税调增
11月份的增值税我还按照无票收入13个点申报吗,这种对不对
因为这个车的发票2020年是没开进来的
不影响你们的收入增值税的哈
那这个无票收入我填的时候货物,应税劳务那块儿怎么填
当然是货物呀,同学,是你们的车呀
出售二手车百分之三减按百分之二的优惠政策是不是只能小规模享受,一般纳税人享受不了
你们可以,因为进项没有抵扣
好呢,明白了,谢谢老师
好的呢,同学,祝你生活愉快