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老师,你好!公司账上去年底结转了增值税相关科目的余额,产生了应交增值税-未交增值税的余额22100元,但并不是真正要交的的金额。该科目的余额如何能够将其结平?谢谢

2023-12-15 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-15 14:41

你好,转营业外收入里面的。

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你好,转营业外收入里面的。
2023-12-15
您好 进项留抵金额 期末结转到 应交税费-未交增值税借方就好了
2022-01-09
你好,可以有余额,也可以没有余额。如果想要没有余额,借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税进项 应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-12-22
你好,这个不需要调整的。
2025-05-07
你好。您好,留底的税额后面自动抵扣。
2022-02-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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