是可以这样写的哈
老师好!报销探亲费:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。 还是不通过管理费用,直接入应付职工薪酬
老师你好,部门吃饭团建,到底应该记 借:管理/销售费用_团建 贷:银行存款 还是应该记 借:管理/销售费用-团建 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
单选题)企业2010年9月份发生相关费用如下:专设销售机构人员工资30000元,行政部门人员工资60000元。会计分录是()。0A、借:销售费用30000管理费用60000贷:库存现金900000B、借:销售费用30000管理费用60000贷:应付职工薪酬90000C、借:管理费用90000贷:应付职工薪酬90000○D、借:应付职工薪酬90000贷;库存现金90000
请问内部员工报销餐费。借 管理费用-职工福利 贷应付职工薪酬-职工福利 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 库存现金 是这样吗
老板每个月发放工资用的自己的现金 可以这样子不? 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 借,库存现金 贷,实收资本 借,应付职工薪酬 贷,库存现金
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢