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老师,我们22年做的以下分录,23年这笔款要收回来,不能作为成本,确定为代收代付款,我今年收到钱了该怎么做账呢?

老师,我们22年做的以下分录,23年这笔款要收回来,不能作为成本,确定为代收代付款,我今年收到钱了该怎么做账呢?
2023-12-25 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 20:08

你好!不是你们的业务吗?22年的时候挂了成本和应付账款?真实业务是什么?

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齐红老师 解答 2023-12-25 20:08

做成本的时候收到发票了吗?

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快账用户7308 追问 2023-12-25 21:13

收到了的

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快账用户7308 追问 2023-12-25 21:14

业务是真实的,后面业主不让我们做了

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齐红老师 解答 2023-12-25 21:29

你好!成本调整到其他应付款

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快账用户7308 追问 2023-12-25 21:49

老师,你可以把分录写出来吗?进项税额还需要转出

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齐红老师 解答 2023-12-25 23:29

你好!借其他应付款 贷以前年度损益调整 对方开红字发票了吗做进项税转出

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相关问题讨论
你好!不是你们的业务吗?22年的时候挂了成本和应付账款?真实业务是什么?
2023-12-25
您好,图中1 2 3个分录全部红冲,再做 借:银行 贷:其他应付款
2023-12-25
你好 ;     不开票到时你就得 调增处理的; 这个材料还没有销售吧  
2022-04-13
您好这个你开了发票之后,借,其他应付款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2023-12-19
同学好 代付部分借方冲减应付工资,贷方冲减应收账款,罚款部分需要对方提供罚款项目再做处理。
2021-10-05
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