您好,同学,可以次年5月份前再红冲的呢

老师,有一笔暂估款,今年6月暂估的,到11月底,我冲了700多万,这笔暂估款是不可能有发票的,只是因为当时收入太大,不想交这么多税才暂估的,我12月是全部冲回,还是23年5月底冲回就可以老师?
老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师,我们是小规模纳税人,季度申报报表,所得税。三季度我暂估了一笔费用,这个月直接冲回就可以了吧。
老师,我6月份做了一笔费用暂估,年底直接红冲6月份这比暂估就可以了吧,费用不够按照5%交税,不用再做一笔正的费用了吧
去年收入挂预收账款转收入少了,那么更正2025年增值税申报表不能够抵增值税进项,怎么办?
老师,你好。公司起诉欠管理费不交的司机,现在法院帮追回4千。之前账上没有做过账,现在这个月进的4千怎么出会计分录
老师我们想经营一个食堂项目,各项支出合理占比应该是怎么样的
收到出口销售款,原始凭证除了银行回单还需要什么
老师具体回答一下,比如科目余额表中,没处置前年初原值1000000,处置后年末原值0,本年折旧累计发生额贷方是50000,(其中该资产处置之前的本年折旧是50000)期末累计折旧的余额是0(因资产处置时转入累计折旧借方为1000000)
老师 一季度暂估了成本,但是分录是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,四月份成本回来 是不是直接写个红字就可以了呢?
发工资选错银行账号了要退回重新发吗?如果不退如何做账
老师,请问个人店铺开服务票给拼多多,也要交劳务报酬所得税吗?
老师你好,我想应聘一家企业的出纳,他们是给别的建筑公司提供资质的,出纳需要开发票,我想问下这种公司开发票有风险吗,还有我好奇他们的成本票怎么来的,是挂靠方开给他们的吗
老师,请问今年新规说销售电梯同时安装电梯一律按13%开票,那销售和安装后如果发生更换电梯配件+安装配件这种业务税率怎么选择,发票项目大类怎么选?
没有发票了
我做的是管理费用—其他15万 其他应付款—其他15万
明年5月红冲,那怎么操作,
您好,同学,是可以的,次年年初红冲比较好,费用不够按照5%交税
就是12月份红冲的,你说的次年5月,那也是一样的红虫嘛,不用做一笔正的了吧
不用做一笔正得分录了
那为什么有些老师告诉我暂估需要先红冲然后做一笔正的分录
您好,同学,那是您收到了成本费用发票的呢,做一笔正的分录
管理费用不也是成本嘛
它是总的成本,成本还是分主营业务成本,其他业务成本得,管理费用,财务费用,销售费用得
你的意思主营业务成本,其他业务成本暂估需要做一笔正确的分录,那管理费用不用做
次年5月红冲,那我24年开的费用发票可以抵扣23年做的费用暂估嘛
都不用做的,是收到发票得时候才是得,您本身就是暂估的,想增加成本得,没有发票,就得红冲了
有发票只是不够
暂估15万,只开出来几万,所以我把那笔暂估红冲了
那有发票的得做正的呢