您好,同学,可以次年5月份前再红冲的呢
老师好,一般纳税人9月份我做了费用暂估,冲销这笔暂估可以12月份再冲销吗
老师,有一笔暂估款,今年6月暂估的,到11月底,我冲了700多万,这笔暂估款是不可能有发票的,只是因为当时收入太大,不想交这么多税才暂估的,我12月是全部冲回,还是23年5月底冲回就可以老师?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师,我6月份做了一笔费用暂估,年底直接红冲6月份这比暂估就可以了吧,费用不够按照5%交税,不用再做一笔正的费用了吧
老师,我6月份做了一笔费用暂估,年底直接红冲6月份这比暂估就可以了吧,费用不够按照5%交税,不用再做一笔正的费用了吧
以公司名义买一辆车可以抵扣增值税?我们公司是一般纳税人,卖机动摩托车的
老师您好,一员工补交一个月社保,个人部分8月份工资扣两个月,那么个税申报时,社保金额也是按照2个月的金额填写吗?
老师,资产负债表未分配利润年初和年末的差与利润表中累计净利润相差了所得税汇算清缴补缴的税款,需要调整吗?
几个项目的水泥发票可以开成一张吗?
9月申报的是税款所属期8月的个税吗
个体户刚申请的开票,怎么确定成功了呢,就是可以开票的状态。
老师,请问年薪25万和年薪20万的个税要缴纳多少
个人股东股权转让,注册100万,A实缴40万,占股40%,其他股东未实缴,转让时所有者权益60万,转让价格60万,个人所得税A自行承担。请问账务处理?
您好~想咨询下:这里境内的2/3,境内是指境内实际费用【境内自行研发费用+委托境内机构】 还是指加计口径【境内自行研发费用+委托境内机构*80%】………… 企业委托镜外机构研发:实际发生额×80%且≤境内2/3
老师,税申报了 忘记缴税 产生滞纳金了咋办
没有发票了
我做的是管理费用—其他15万 其他应付款—其他15万
明年5月红冲,那怎么操作,
您好,同学,是可以的,次年年初红冲比较好,费用不够按照5%交税
就是12月份红冲的,你说的次年5月,那也是一样的红虫嘛,不用做一笔正的了吧
不用做一笔正得分录了
那为什么有些老师告诉我暂估需要先红冲然后做一笔正的分录
您好,同学,那是您收到了成本费用发票的呢,做一笔正的分录
管理费用不也是成本嘛
它是总的成本,成本还是分主营业务成本,其他业务成本得,管理费用,财务费用,销售费用得
你的意思主营业务成本,其他业务成本暂估需要做一笔正确的分录,那管理费用不用做
次年5月红冲,那我24年开的费用发票可以抵扣23年做的费用暂估嘛
都不用做的,是收到发票得时候才是得,您本身就是暂估的,想增加成本得,没有发票,就得红冲了
有发票只是不够
暂估15万,只开出来几万,所以我把那笔暂估红冲了
那有发票的得做正的呢