您好,同学,可以次年5月份前再红冲的呢

老师好,一般纳税人9月份我做了费用暂估,冲销这笔暂估可以12月份再冲销吗
老师,有一笔暂估款,今年6月暂估的,到11月底,我冲了700多万,这笔暂估款是不可能有发票的,只是因为当时收入太大,不想交这么多税才暂估的,我12月是全部冲回,还是23年5月底冲回就可以老师?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师,我6月份做了一笔费用暂估,年底直接红冲6月份这比暂估就可以了吧,费用不够按照5%交税,不用再做一笔正的费用了吧
老师,我6月份做了一笔费用暂估,年底直接红冲6月份这比暂估就可以了吧,费用不够按照5%交税,不用再做一笔正的费用了吧
确认主营业务收入是以货物转移为准还是开票为准或是收到货款为准,牵扯增值税申报以及所得税
小规模是不是成立以后就可以开票?从哪里可以看出来?
涉税服务实务考试的客观题占多少分?主观题占多少分?
我公司的装载机(包括油料,人工)租给别公司使用,我公司开票应该属于哪一类呢,
老师,您好,请问内账的原材料成本应该是含税还是不含税的,有的老师说含税有的老师说不含税,懵了
预收账款可以交增值税吗
老师老板名下有多家公司,然后a公司的员工发生的费用在b公司报销,差旅费,这个在b公司可以做差旅费吗
最多就叫人家开3%的专票,你们抵扣3%的进项,但是,你们是差额征收,没法抵扣,取得专票也没用,人力资源公司差额开票,专票那部分,取得专票也不能抵扣吗?
老师,进货的单子,有欠款的货单,是要单独留下来对账的,那这个怎么办
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,前一年有弥补亏损,我应该怎么调整,申报报表是合适的,账务我应该怎么处理,怎么写分录
没有发票了
我做的是管理费用—其他15万 其他应付款—其他15万
明年5月红冲,那怎么操作,
您好,同学,是可以的,次年年初红冲比较好,费用不够按照5%交税
就是12月份红冲的,你说的次年5月,那也是一样的红虫嘛,不用做一笔正的了吧
不用做一笔正得分录了
那为什么有些老师告诉我暂估需要先红冲然后做一笔正的分录
您好,同学,那是您收到了成本费用发票的呢,做一笔正的分录
管理费用不也是成本嘛
它是总的成本,成本还是分主营业务成本,其他业务成本得,管理费用,财务费用,销售费用得
你的意思主营业务成本,其他业务成本暂估需要做一笔正确的分录,那管理费用不用做
次年5月红冲,那我24年开的费用发票可以抵扣23年做的费用暂估嘛
都不用做的,是收到发票得时候才是得,您本身就是暂估的,想增加成本得,没有发票,就得红冲了
有发票只是不够
暂估15万,只开出来几万,所以我把那笔暂估红冲了
那有发票的得做正的呢