如果您本月没有销项发票,只有一张之前月的红冲负数发票,通常情况下,您仍然可以正常报税。 红冲负数发票是用于冲减之前开出的发票的金额,如果您在报税时已经将之前的发票申报纳税,那么使用红冲负数发票冲减相应金额后,并不会影响您的应纳税额。 具体来说,如果您之前的发票金额为100元,您开具红冲负数发票后,该发票的金额变为-100元,这样在报税时,您可以将红冲负数发票与之前的正数发票相抵消,从而避免重复纳税的情况。

一般纳税人,1月份有开票,正常申报的。之后几个月了没有开票,2月了份红冲了4张发票,没有开票,负数不能申报,就零申报了,之后几个月也是零申报的。10月有开票,能不能把多交的4张发票的税金直接抵掉,金额填在哪个选项
申报退税时,因为发现发票的单位和数量不一致,所以这个月红冲了12月已经认证的退税发票,又重新开具了负数发票和一张金额一样的正数发票,增值税如何申报??
上个月的增值税专用发票作废,本月开具负数发票,本月无正数发票,填申报表的时候,本期应补(退)税额为0吗?还是为负数?
本月未开具正数发票,但是开具了两张红字发票,导致实际销项税额成了负数。那申报的时候是怎么办呢?难道退税吗?
本月无销项发票,单单一张之前月的红冲负数发票,能正常报税吗? 哪个负数发票是退税还是变成留底税
请问老师这个残疾人就业保障金申报,怎么申报啊?点开没有看见残疾人申报的表?
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从对公账户里面,提取金额到老板的账户里,银行这边有什么手续,因为这次钱属于之前老板垫付款,现在对方打到对公账户里了,现在怎么合理地转出来
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广告费一千元以下可以自行垫付报销,一千元以上的广告费就要对公支付,这样做可以吧
老师,供应商开红字发票给我方,分录怎么做?
是之前月开的正数发票已经纳税了。 本月无正数发票只有一张负数发票能正常申报吗?
同学你好 对的 可以正常申报
那负数发票那个税,是退税吗?还是变成留底税
同学你好 这个冲减之后的正数
不是,之前月的税都交过了,本月只有一张负数发票
么有开蓝字发票吗
蓝字是之前月开的,这个月红冲了,没有再开其他的正数发票
同学你好 负数申报就可以了
负数能申报,之前好像听书负数申报不了? 负数哪个税怎么办,是会退税还是变成留底税
去税局大厅开通负数申报
负数哪个税怎么办,是会退税还是变成留底税
同学你好 这个抵减下个月的蓝字发票
就是变成留底税,下个月递减是吗? 不会让退税
同学你好 对的 是这样的
好的谢谢
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