您好 这个都已经是既成事实了,就不需要再补计提的

企业不是提供了每月的工资明细吗?应发与扣除社保数。另外提供了社保缴费明细。但是社保申报缴税明细(个人缴纳部分与账面其他应收款数对不上,但是账上的其他应收社保明细与工资表上的数又一样)审计需要调整吗?有什么问题吗?因为是小白,发现不出问题,也不知道如何解决
老师,老板计划要注销公司,为了把账面货币资金清零,做了补发法人的工资(因为业务已停止一年多,平时除了缴纳法人社保后发工资800元给法人),但是目前账面利润表净利润为负数。请问,要做补发工资的那部分按实际缴纳社保基数4500元/月的工资来补发呢还是按账面实际货币资金余额?
老师,有个社保基数调整的问题想了解一下。比如养老保险基数调整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基数缴纳的社保。也是按照去年的基数计提的社保,请问这个基数调整仅仅只是个人部分的基数调整吗?单位部分的也是有调整的吗?因为,单位部分的是单位缴纳,个人承担部分都是在发工资的时候从员工的应发工资里面扣除掉。我们有几个员工已经离职了,当时个人部分的养老保险从工资里面扣了,现在说是要把多扣的这部分再退还给他们本人。
之前申报的工资每月3933,现在缴费基数4080,已经按照4080调整社保基数。社保费已补缴。请问还要计提工资吗。工资还要修改为4080吗。多出的475元还要计提吗。怎么做账呢
前两天补了2022年-2024年3月的社保 和公积金,是研发人员,今年账应该怎么做呀? 我想问的问题是:1、去年2023年的个税和工资表要怎么修改?还需要改吗? 2、计提社保医保 公积金 工资的凭证 怎么做?3、 缴纳社保医保 公积金 支付工资的凭证 怎么做?4、结转研发费用的凭证怎么做? 5、主要想问问尤其补缴的社保 医保 公积金的后续应该怎么做凭证 ?是在2023年计提上呢?还是在2024年计提呢?
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
好的,24年一月的社保现在就申报还是2月份开始申报啊
这个是要在2月份申报的,都是次月的
哦哦 那就去年的都补缴完毕,一月份社保不做处理,二月份在申报一月份的哦
是的,你这样处理是可以的
好的,一月的医保照常申报缴费对吧
是的,你这样处理是可以的
好的 谢谢老师
不客气 记得给我五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d