您好,您先录入收款的银行,不要出现负数后录入付款的。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,请问我在一月的时候往公司账户打入一笔款,个人垫付的。二月我才写的报销单,这个时候我是不是要做2个凭证吗 收入的时候做一个,二月报销的时候再做一笔。如果是同一天发生的这2笔业务,可不可以录在一张凭证上?
请问老师,银行存款月中可以为负数,因为可能入账时,先入的付款,后入的收款,就会出现负数,但是截止月底,银行存款应该是借方余额,如果到月底银行存款是贷方余额,那就是有问题的,是吗?或者可以说是当月的收款入在了次月,导致当月银行存款是贷方余额,老师帮忙分析一下
老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
老师 领导给一张银行余额调节表 加:企业收银行未收下面 写的是2018年3月28号凭证 我看了一下那张凭证是三张利息收入的回单 当时做的是借:银行存款 那三张回单 贷:财务费用-利息收入负数 现在领导让把这三张回单做总账 请问老师 我分录应该怎样做呢
老师,如果次月统一做上个月的账,根据流水录入凭证时同一客户往来 在一张凭证,先录了付款,导致银行存款是负数了,后面再录收款,月底还是有余额,这样可以吗?
                老师,成本票入账了,但是他的税,我们出纳写的是不得抵扣,会计要再税务系统上去进行勾选的吧,如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样? 或者放在现在所属期勾选又会怎么样,影响大吗
老师麻烦问一下在哪里能查到几月多交增值税和退税金额呢?谢谢
付款申请办公室签字、院长已签字,财务付款时财务科长是否已要签子
老师,请问图片里递延所得税资产最后一个科目是不是设置错误了?应该是租赁负债?谢谢
老师你好!计题应交税费是怎样操作,老师指导一下
老师,请问FOB出口,从厂家 到 港口的陆运费,是走的货代。货代给我们开6%的发票对不对?
老师公司想转让股权,10月份利润表本年累计净利润亏损150万,资产负债表所有者权益期末数138万,转让股份金额8000元。这种情况需要按哪个数缴纳个税呢,谢谢
帮我看下,我每月结转增值税是这么结转的,然后报8月份税的时候多计提了363.95元的未交增值税,这个月我把这个金额这么冲对吗
老师,对方公司给我们打款,金额不大,一千多块钱,备注的报销款,应该是货款,对方是国企,打款审批比较慢,如果这次退款,再重新打款就会很长时间,不退款重新打款,对我们有影响吗
老师好,公司之前欠税20万,这月留抵抵欠了5万,现在交5万,增值税申报表往哪里填呢