你好 再应付工资里面加个三级明细
老师请问一下、贷方递延收益这个科目我系统里没有呀!一次借银行存款,贷主营业务收入可以吗 一级会计科目不能增加,二级会计科目可以增加,我又的财务软件。
金蝶软件,今天新建了一个账套,在应付职工薪酬这个科目下面我想增加一个职工工资这个二级科目,但是一直显示 增加科目失败,不知道是什么原因?
应付职工薪酬下设二级科目,分别是工资和保险!汇算清缴的工资账面数是按照应付职工薪酬的一级科目填写还是二级科目填写?如果是二级科目填写才能对应三项经费的计提基数,但是又跟资产负债表的应付职工薪酬对不起来!如果是按照一级科目填写,又跟三项经费基数不符,请问老师这里是如何操作呢?
老师,我们是小企业会计制度,会计软件的科目表里面没有“盈余分配和专项基金”这两个一级科目,我们自己又不能增加一级科目,但是要提取设施管护费需要这两个科目怎么办?
老师,麻烦问一下我之前的财务软件上几个月没发工资?我11月合计提了一个数。写的科目是?借管理费用 贷付职工薪酬。借付职工薪酬。贷其他应付款-工资是不是科目写错了?我怎么修改?
老师,补账怎么补啊老师,我这刚上班发现这家餐饮公司,前两年没做账[捂脸]但是开了一些票出去[捂脸]金额也不大都是几十块钱
老师,会计科目余额表在建工程的数,审计报告资产负债表写在了工程物资,这个有影响吗,谢谢
老师请教一下,这个月我的进项超过销项怎么做账务处理?
老师,建账时发现应付账款的期末余额有很多在借方,也有一部分贷方,我想按照科目余额来建账,把应付账款的借方余额写成贷方负数,试算平衡后和上一期的资产负债表里面的资产总计,负债和所有者权益合计数对不上的,其他都可以对上。这样算错吗?
5月8日入职,单休,本月应出勤天数是多少天
老师,一家公司申报工资的时候一般是按应发工资进行申报是不是,他有一个每月扣除的水电费几十元,这种我应该怎么申报呀
老师您好!我们是处理固废公司,收到固费后,要结转吗?结转分录怎么写?
已经做完24年的汇算清缴了。现在发现全年利润表收入和增值税表收入差0.99元。这个差异我怎么调整。
老师,每个月有销项税,又有进项税,又有留抵税,我应该怎样计提增值税呢?
老师,在25年补计提了21的企税并缴纳,做的分录借利润分配未分配贷应交税费,请问年度财务报表需不需更正填写?
是这样吗,借,管理费用_工会经费,贷应付工资—工会经费吗
是的 目前只能这么处理是最好的 如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦