你好,做内账你可以利润表里面考虑,增值税也可以不考虑的,这个你们自己选择。如果你要考虑增值税的话,你的收入成本都是含税的。

建筑业预交企业所得税,正常情况下应该是借:应交企业所得税,贷银行存款。借内部往来,贷内部往来,贷应交企业所得税。现在因年底抵扣问题 ,二级单位不能进行抵扣要求企业所得税进项目成本,入账是借应交企业所得税,贷银行存款吗?月底怎么结转呢?项目账套本年利润有关税的只有税金及附加
老师,您好。之前月份漏计了进项税额加计扣除,本月月初申报上月增值税的时候,税务局提醒需要加计扣除抵扣。请问如何修正做账。
请问老师 做内账报表时,核算企业项目净利润,需要扣除该项目抵扣进项之后所交的增值税吗?
请问外贸企业进项做了退税勾选之后1、增值税申报表填写在附表二待抵扣的第几栏次 2、后面进项稽核比对通过之后附表二需要再填写吗如果需要再填写哪在哪一栏次?请回复问题的老师看清楚这里有两个问题。
老师请问外贸型出口企业申报内销增值税的时候,房租、水电费、办公费、销售费用这些进项税额抵扣的时候需要按比例进行进项转出吗?
您好,请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗?因为影响个人经营所得税的抵扣!
老师,工商年检的网址发下
老师,如果员工个人把车租给公司用的话,租金约定500元每个月,他去税局代开财产租赁发票,他需要缴纳增值税个税那些吗?
收到税务局退回多缴纳的印花税,应该怎么记账?
请教老师,建筑工程总包企业收到的材料发票,是否需要缴纳印花税?
请问老师,建筑施工总包企业,收到分包的劳务费发票是否需要缴纳印花税,如果需要,按照哪个税目缴纳
老师好,请问下,驾校转让二手教练车,发票已开,是否享受30万以内,免增值税?开票员开了1%的增值税发票。
老师,我们公司是一般纳税人,买电脑的时候开的是普票,是没有抵扣进项税的,现在电脑坏了无法维修,无法开机,当破烂卖,要交税吗?怎么算税费?
老师,单位采购一批货,货款还未付,快递费是到付,员工垫付了快递费,现在供应商开了发票,金额是货款+快递费,员工的快递费怎么报销呢?
麻烦找一下郭老师,谢谢老师
如果用不含税的收入和成本核算,抵扣进项之后,我们公司剩下要交的增值税,也不用当做公司费用核算净利润吗?
对的,是的,这个不影响。
有点不是很理解,抵扣进项之后,增值税我们也是交了的,为啥不核算呢
因为它是加外税的。
毛利呢?如果按照不含税收入成本核算,毛利是收入-成本-费用-税金吗?还是收入-成本 啊?
你好收入减去成本