同学您好,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
一般纳税人月末结转增值税会计分录怎么做
老师好,问一下,一般纳税人增值税期末的结转分录怎么做?
老师,请问一般纳税人期末增值税怎么结转?分录是怎样的?
增值税一般纳税人期末增值税的结转分录怎么做?
一般纳税人月末结转增值税分录怎么写
纳税是1万多,利润怎么推算出来?
公交企业商务车办理的洗车卡记成本还是记管理费用中比较好?
老师,我24年4处取得工资,合计19万 专项附加做了144000 那我要交多少个税?怎么计算
请问老师,金蝶k3供应链模块,产品入库,完工产品入库可以设置分客户订单号来入吗?因为每个客户对应的同类产品入库单价不一样,出库成本也不一样。客户订单号要提前设置好的,入库时选择填入就行的那种
您好老师:我单位的采购合同都是写总数量,单价多少钱每吨,因涉及到印花税,是需要把单价在合同上在做一个不含税金额,税额多少钱吗?如只是体现含税单价,印花税是要按照含税单价缴纳吗?我们在合同单价后也标注了含13%增值税专用发票,含资源税,
老师仓库防护隔栏1650元,怎么做账
公司购买的土地,在上面建厂房出租的话,会计分录怎么写?土地和厂房的摊销和折旧分别是多少年?
合同写次月收款开票,按收款当日确认收入,那么实际当月发生的成本跟确认的收入不就错开了一个月吗,这样利润不准怎么办
老师好,公司银行汇款手续费、贷款支付的利息当时费用发生的时候已经入了费用了,发票收到后怎么做账啊?
老师公司转向整进整出怎样没有风险,公司对个人,个人,个人对公司都走
借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 差额放在,应交税费-未交增值税 需要做这笔分录吗? 另外销项进项税额有余额属于正常吗?
同学您好,你好,可以的, 没问题一般 销项进项税额有余额属于正常的
好的,谢谢您
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)