您好,申报表的增值税增加1分钱,不能改的话只能改账,是小规模申报表吧,经常会有这种低级的错误,问税务局,回复:这是老问题了,
老师,我9月份取得收入491000(含税),我分了5张发票,每张发票金额98200(95339.81+2860.19),这样算下来不含税收入 476699.05,增值税14300.95。但是按491000/1.03不含税收入是476699.03,增值税是14300.97,这该怎么办
老师,我9月份取得收入491000(含税),我分了5张发票,每张发票金额98200(95339.81+2860.19),这样算下来不含税收入 476699.05,增值税14300.95。但是按491000/1.03不含税收入是476699.03,增值税是14300.97,这该怎么办
老师集团内部借款发生的利息,我开利息发票了。因为是内部直接借款,我的利息收入是免增值税的。那么我要怎么申报增值税?增值税申报表系统会自动把税款计入的
老师,我这个收入10万,我报增值税我是填99009.90的不含税收入吗 我直接填10万
老师 我的含税收入479919.08,申报系统我增值税发票直接导入的,但是导入我的不含税收入是475167.40,增值税是4751.67 这样账目不平了 我该怎么办 他这个数值都是自动填入的
老师请问下,像这种个税计算表是要自己做吗?还是说我们可以在电子税务局里直接下载?
2023 年入账的已抵扣的材料进项发票,由于对方公司原因,导致这张发票出现异常,现在需要把这张发票进项转出,还需要企业所得税调增,这张发票该怎么做会计科目?
老师,我单位在4月份收到的进项票已经抵扣,然后9月份对方红冲了,做账的时候是进项税额转出呢还是进项税额相反的方向呢
这样一笔业务,一个地方给我们修理,花了4560元普票我记账,3月份记,借销售费用4560,贷应付账款4560,结果,产生个税了,在付款时候就扣了729.6,后来6月中旬,剩下的3830.4我又给付了,借应付账款3830.40,贷银行3830.40 到7月说发票开错了,名称也换了又来开个税票,我又记了一个,我就冲回了借销售费用-4560贷应付-4560,后来对方开了发票增值锐发票我记得借销售费用4514.85,应交税费进项税45.15贷应付4560 这笔账我这个月应该怎么记能平账
煤矿开采企业,资源税如何合法的避税?
老师,残保金的计算公式?
老师,我们公司的收入款可以进老板的私人账户吗?然后他再往公户里转,或者买东西直接拿了这个钱,就每天买了呢?
老师请教下 进项税额转出如何做账
老师,我们公司是商贸企业,买了一个平板电脑,进项发票可以抵扣吗
老师您好,我有两个问题,1:公司支付个人居间费,个人提供代开发票,居间费金额在总收入的5%之内可以所得税前扣除,还是说与支付居间费有关的合同金额的5%之内? 2:公司需要申报和代扣代缴个人所得税吧,按劳务费申报还是按什么申报呢?谢谢
我是减少了一分钱 我自己把减征额调低行不
我应该交4751.68 他给我算得4751.67
您好, 可以的,改成账和申报表一样就可以,1分钱改哪里都不会大的影响
改帐的话那我的主营业务收入就多了一分钱么
我增值税申报已经提交了 改不了了
您好,那我们就改账,是的,改主营业务收入