你好,同学 这个是可以的, 做账的话 借管理费用2973.92 贷其他应收款200 银行存款2773.92
14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上,写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200万收据,然后这样是正确的符合常理的是不?然后在正常的账务处理就可以了是不?
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表应交税费一个人所得税贷方余额200,(是前期从工资里多扣的)个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人),我是想用多出的个税冲减多支付的工资,之前的两个问题点追问一直提示系统繁忙,所以只能再发一遍问题。请问老师这样做分录可不可以,谢谢
老师是这样的:我们让车队A帮我们去工地运货给客户某某,运费是1000元;但是客户某某需要转回运费1200元给我司,相当于我们赚取了客户某某的运费差价200元,由于车队A的运费我们是月结的,我们在分录的时候可以把收取客户某某的运费1200元作为红冲吗?然后客户某某的运费是跟他的货款一起转账给我司直接在货款里面抵扣的,我的分录是这样,麻烦老板看看对不对:借:营业费用-运费1000 贷:其他应付款-A车队1000;借:营业费用-运费-1200 借:应收账款1200
老师,我们老板前面从基本户借了200元,后面报销费用2973.92元,直接从基本户转出2773.92元,200元作为还款,这样可以吗?那凭证的话怎样做合适呢?还是让他直接转回银行200元作为还款,我转出2973.92元这样做呢?
我们一个小规模公司,23年9月从代记账公司拿回来的。 之前一直没有兴业银行这个账户的记账流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一个兴业银行的u盾,让我把流水都打出来,把账户消掉。 兴业银行流水都打出来才发现,这个账户其实从20年就有,以前流水还很大。 从22年开始基本就不再使用,每年就只扣个手续费之类的。 因为销户的时候,兴业银行账户里还有500多元余额,转到了基本户浦发银行里。 我做账是这样做的: 借:浦发银行530.29 贷:兴业银行530.29 但如果这样做账,兴业银行的余额就总会显示-530.29元。
老师公司来了好几个人干了几天就走了,工资300到3000的都要有,几百的用不用报个税
1、是否升规纳统:是?否?纳统的意思就是纳入统计局统计范畴,统计局只要联系企业要数据了,就是纳统了。注意不是问愿不愿意纳统,是问有没有纳统!!! 2、如纳统,提供纳统所在区。 3、无论是否纳统,提供下与税务局申报一致的2024年利润表。怎么操作统计局纳统
老师,结婚损益进入营业外收支还是财务费用
中央空调机组压力容器检测及安全阀校验项目 开票名称开现代服务*检测服务费可以吗,6%
老师,7月结账后 发现少计提了工资,可不可以在7月结账后 在做一笔计提工资的处理,借 管理费用 贷 应付职工薪酬,在结转损益 借 本年利润 贷 管理费用,7月出现2笔结转损益的处理,这样可以吗
老师机票取得普票可以抵扣么
老师请教个体工商户,没有雇工的情况下,个税系统是不是不需要每个月去申报工资,还是得与公司一样做零申报呢
自行开发的软件在进销存系统里面怎么出库呀
税控设备维护费跨年没有抵扣怎么办呢
员工7月底离职了,但是保险要交到8月,这保险费用由她自己去全额承担,这个怎么做账报税?