你好,你是差额交税的吗?

老师好,我是小规模纳税人,请问主营业务的金额有一小部分是没开票的,那么报税是以开票的金额报呢,还是按主营业务的总额报,要不要和利润表的主营业务收入的一致,请老师指教,谢谢!
小规模的劳务派遣差额征收 要是开的普票的话 是不用换算抵减销项的 那他们是按照票面直接下收入 销项部分也正常做 成本抵减部分也正常做 最后月底一笔把差额的应交税费转到营业外收入 吗
小规模纳税人商贸公司卖出水泥,开的是免税发票,那会计分录应该怎么写?借:银行存款,贷主营业务收入 应交税费是不是直接和收入一起了?
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师好,我是小规模纳税人,本季度开了劳务派遣发票,有专票也有普票,本季度没超30万,开专票发票上不含税销售额为159573.47元,税额为57.28元。象这种申报,附列表资料一填写后。主表第5行:增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀,按理说是按专票开的全部收入/1.05=金额,可填写上去不行,要按发票上不含税收入填写数据
老师好!我这边收入90万,亏损59万,账面上没有无票收入也没有虚假发票,亏损比例过大,汇算时怎么调整合适?
老师你好!请问过节买的烟酒,肉,还有卡,这个怎么做账
一般纳税人企业,零散供应商,没有采购合同。采购零部件上百种预估金额60万,用来组装一台设备,采购零部件也要申报印花税吗?
不征税收入要交印花税吗?
你好老师!单位加油卡充值,对方给开票,项目是充值款,每次拿卡加油对方就不给开票了,这样拿充值款这张票做账可以吗
中型餐饮2000平左右,按税务行业标准,无票收入占总收入的百分之多少
老师,你好,请问外贸企业做账,美元账户收汇是按收汇当天的汇率换算,还是按当月首个工作日的汇率换算啊?
老师。我本来销售给客户是有赠品的,那我赠品跟原品就分摊价值入账。现在客户要求分开开单,赠品也不开票,我的赠品就不好分摊价值了。是不是只能赠品单独申报收入?还是不管客户分开开单,我也按分摊价值入账?
出口退税企业 昨天在电子税务局申报的出口退税,今天税务让我公司先撤回,下月再报,不知道电子税务局已申报的出口退税在哪里操作撤回?
老师 用友U8软件 在哪可以看到经营现金净流量
是的。规范的那种分录我不太理解
为什么最后要差额减除,贷主营业务成本,这样成本不就少了么?
你按照发票上的来的话,你的成本会多的 你的账上的含税的金额加上不含税的金额,不等于含税的你收到的钱 有差额
你可以单独拿出一张发票来自己试一下的。
按普通公司那种分局做,主营业务收入会变高,然后成本也会高,最后相减得的利润是和用标准方法金额一样
都是管理费除以1.05后的金额
你的账上的含税的金额加上不含税的金额,不等于含税的你收到的钱 有差额。老师这句话是什么意思没看懂,什么含税金额加上不含税的金额
你好,你申报表的时候,增值税申报表这里的收入和你差额扣除之前的不含税的销售额不一致。
我在电子税务局里看销售额那块是和发票上金额那块总计是一致的
那不对 那你发票上面的税额和差额扣除之前的税额不一样吧? 比如含税收入金额100 成本80 你账上做的不含税金额是99.05 申报表填写100/1.05
我知道了,是不是要账上的主营业务收入要和最后这一列一致
扣除后这块
是啊 这里是一致的
不过这儿是含税销售额,是账上的✖️1.05才是这个数吧?
不是的,你账上应该做的100/1.05 这个是不含税的销售额 你申报给税务局也是这个 前面扣除之前的
那为什么这儿写的是含税销售额
这是附表三,我上面说的都是附表一 表三不管是收入还是扣除,都是填写含税的。
这就是附表一上面的,没有附表三
那就是前面的销售额 你看前面的 不看这个
前面的销售额跳出来的不是按除1.05算出来的是按发票那个金额出来的
你好,你这里是自己填写的,它是自己出来的吗? 比如你开的是专票的话,第一列的销售额你自己填写。
他自己跳出来的
那你看下扣除之后税额对吗