你好,你是差额交税的吗?

小规模的劳务派遣差额征收 要是开的普票的话 是不用换算抵减销项的 那他们是按照票面直接下收入 销项部分也正常做 成本抵减部分也正常做 最后月底一笔把差额的应交税费转到营业外收入 吗
小规模纳税人商贸公司卖出水泥,开的是免税发票,那会计分录应该怎么写?借:银行存款,贷主营业务收入 应交税费是不是直接和收入一起了?
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师好,我是小规模纳税人,本季度开了劳务派遣发票,有专票也有普票,本季度没超30万,开专票发票上不含税销售额为159573.47元,税额为57.28元。象这种申报,附列表资料一填写后。主表第5行:增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀,按理说是按专票开的全部收入/1.05=金额,可填写上去不行,要按发票上不含税收入填写数据
一般纳税人劳务派遣可以不按规范的那种分录写,按常规公司的那种分录写么?主营业务收入和税费直接按开票上的金额写,不做什么抵减
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
是的。规范的那种分录我不太理解
为什么最后要差额减除,贷主营业务成本,这样成本不就少了么?
你按照发票上的来的话,你的成本会多的 你的账上的含税的金额加上不含税的金额,不等于含税的你收到的钱 有差额
你可以单独拿出一张发票来自己试一下的。
按普通公司那种分局做,主营业务收入会变高,然后成本也会高,最后相减得的利润是和用标准方法金额一样
都是管理费除以1.05后的金额
你的账上的含税的金额加上不含税的金额,不等于含税的你收到的钱 有差额。老师这句话是什么意思没看懂,什么含税金额加上不含税的金额
你好,你申报表的时候,增值税申报表这里的收入和你差额扣除之前的不含税的销售额不一致。
我在电子税务局里看销售额那块是和发票上金额那块总计是一致的
那不对 那你发票上面的税额和差额扣除之前的税额不一样吧? 比如含税收入金额100 成本80 你账上做的不含税金额是99.05 申报表填写100/1.05
我知道了,是不是要账上的主营业务收入要和最后这一列一致
扣除后这块
是啊 这里是一致的
不过这儿是含税销售额,是账上的✖️1.05才是这个数吧?
不是的,你账上应该做的100/1.05 这个是不含税的销售额 你申报给税务局也是这个 前面扣除之前的
那为什么这儿写的是含税销售额
这是附表三,我上面说的都是附表一 表三不管是收入还是扣除,都是填写含税的。
这就是附表一上面的,没有附表三
那就是前面的销售额 你看前面的 不看这个
前面的销售额跳出来的不是按除1.05算出来的是按发票那个金额出来的
你好,你这里是自己填写的,它是自己出来的吗? 比如你开的是专票的话,第一列的销售额你自己填写。
他自己跳出来的
那你看下扣除之后税额对吗