你好,你是差额交税的吗?

小规模的劳务派遣差额征收 要是开的普票的话 是不用换算抵减销项的 那他们是按照票面直接下收入 销项部分也正常做 成本抵减部分也正常做 最后月底一笔把差额的应交税费转到营业外收入 吗
小规模纳税人商贸公司卖出水泥,开的是免税发票,那会计分录应该怎么写?借:银行存款,贷主营业务收入 应交税费是不是直接和收入一起了?
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师好,我是小规模纳税人,本季度开了劳务派遣发票,有专票也有普票,本季度没超30万,开专票发票上不含税销售额为159573.47元,税额为57.28元。象这种申报,附列表资料一填写后。主表第5行:增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀,按理说是按专票开的全部收入/1.05=金额,可填写上去不行,要按发票上不含税收入填写数据
一般纳税人劳务派遣可以不按规范的那种分录写,按常规公司的那种分录写么?主营业务收入和税费直接按开票上的金额写,不做什么抵减
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
您好!老师我们公司装修有70万元,这个凭证怎么做,我们是装修设计的公司,有包工包料,我们要给干活的工人发人工费这个怎么做凭证
是的。规范的那种分录我不太理解
为什么最后要差额减除,贷主营业务成本,这样成本不就少了么?
你按照发票上的来的话,你的成本会多的 你的账上的含税的金额加上不含税的金额,不等于含税的你收到的钱 有差额
你可以单独拿出一张发票来自己试一下的。
按普通公司那种分局做,主营业务收入会变高,然后成本也会高,最后相减得的利润是和用标准方法金额一样
都是管理费除以1.05后的金额
你的账上的含税的金额加上不含税的金额,不等于含税的你收到的钱 有差额。老师这句话是什么意思没看懂,什么含税金额加上不含税的金额
你好,你申报表的时候,增值税申报表这里的收入和你差额扣除之前的不含税的销售额不一致。
我在电子税务局里看销售额那块是和发票上金额那块总计是一致的
那不对 那你发票上面的税额和差额扣除之前的税额不一样吧? 比如含税收入金额100 成本80 你账上做的不含税金额是99.05 申报表填写100/1.05
我知道了,是不是要账上的主营业务收入要和最后这一列一致
扣除后这块
是啊 这里是一致的
不过这儿是含税销售额,是账上的✖️1.05才是这个数吧?
不是的,你账上应该做的100/1.05 这个是不含税的销售额 你申报给税务局也是这个 前面扣除之前的
那为什么这儿写的是含税销售额
这是附表三,我上面说的都是附表一 表三不管是收入还是扣除,都是填写含税的。
这就是附表一上面的,没有附表三
那就是前面的销售额 你看前面的 不看这个
前面的销售额跳出来的不是按除1.05算出来的是按发票那个金额出来的
你好,你这里是自己填写的,它是自己出来的吗? 比如你开的是专票的话,第一列的销售额你自己填写。
他自己跳出来的
那你看下扣除之后税额对吗