5月收到发票当月进行入账

我们公司购买一个固定资产150万,对方在8月份和9月份分别开两张50万的发票,这两张发票应该怎么做账务处理呢
固定资产,比如4月就买来使用,6月才开发票,账是要入7月份录固定资产卡片,这个资产录入使用日期要怎么录,怎么做账比较方便
老师 请问 我有固定资产出售,5月入固62831.86元,6月已折旧1期 在7月份的时候需要销售出去,但对方要求是按3 3 4的比例开票给他 就是7月份开票26042.1 8月份开票26042.1 9月开票34722.8元, 这样开票给对方。请问我7月份做固定资产清理该怎样清理啊?好像不能清理0.3套固定资产啊
老师,请问固定资产500万以内可以一次性扣除,这个账务处理是要怎么处理?比如:我6月份购入了一台车,6月份入了固定资产,7月份开始折旧,是不是在7-12月份的6个月内折完?还是7月份要一笔折完?还是不入固定资产,直接入管理费用?
您好,老师,我们今年5月份购买的固定资产本月退回换货,开了负数发票,我这边退回的账务处理应该怎么做呢?
由于养老保险基数调整,公司补缴7-10月的养老保险费用应如何入账
社保补差费用这个是公司给还是员工补
老师,请问,我利润表的利润是负数为什么账上还有钱呢?要怎么样跟老板解释?
老师,我想问一下,国际快递费一般是开几个点的税率呢?
A是建设单位,B是施工单位,C是分包单位,A直接给C付了农民工工资,这样ABC之前需要签协议之类的吗?
亿企赢新接账客户,怎么录入期初数据
股东分红需要扣除前期投资后再计算个人所得税吗?
老师,办理了新公司,用了我的名字为财务负责人,但我还在原公司上班,那我的个税不在新公司申报,会有税务风险吗
老师,我半路结账这个软件上的报表和电子税务局里的报表不一样,我该怎么办呢?
老师 请问下这是哪错了 都核对了
问题是发票没有及时收到,跨月了呢
5月份入账的时候按照暂估金额入账,等实际收到发票之后再进行调整; 或者如果当时5月份没有入账的话就按照7月份收到发票入账,但是需要补提前两个月的折旧