咨询
Q

老师,这两个日期都应该怎么填,例如有的固定资产是5月份开票7月份做账,该怎么处理

老师,这两个日期都应该怎么填,例如有的固定资产是5月份开票7月份做账,该怎么处理
2024-02-19 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-19 17:26

5月收到发票当月进行入账

头像
快账用户8252 追问 2024-02-19 17:27

问题是发票没有及时收到,跨月了呢

头像
齐红老师 解答 2024-02-19 17:29

5月份入账的时候按照暂估金额入账,等实际收到发票之后再进行调整; 或者如果当时5月份没有入账的话就按照7月份收到发票入账,但是需要补提前两个月的折旧

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
5月收到发票当月进行入账
2024-02-19
 你好;   那你 8月收到发票与你6月做账的金额一致吗 ;  是否是 进项税 金额   
2022-09-19
对的,是的,不能这么清理的,你一次做就可以的,剩下的做无票收入,然后在下面月份开了之后,你红冲之前的无票收入再做发票的就行,一证数一负数不影响。
2023-08-10
固定资产的开始使用时间应填写设备实际到达并投入使用的时间,即分别为 6 月和 7 月。 虽然入账时间在 8 月份,但使用时间应按照设备实际投入使用的情况来填写。
2024-08-28
同学您好,都不要做账务处理,等收齐后一次调固定资产原入账价值
2022-10-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×