你好,是已经扣了离职员工社保费了嘛?离职最后一个月的应该还是要公司交的
老师,离职员工公司帮交社保她老公还在我们公司上班,离职员工个人部分从她老公工资直接扣除。离职员工个人部分社保可以放到她老公那里扣除他老公个人所得税基数吗?
老师好,我想问一下今年社保基数调整到3512元,我们公司一直是3103,今年不调基数可以吗,到明年1月份再调可以吗,因为牵扯离职人员
老师,现在公司支付的这几个离职人员退社保费的账务处理该怎么做?因为养老保险后面基数有调整,所以会出现这个情况。我们都是从应发工资里面扣除社保个人部分。像他们虽然离职了,但是养老保险后面调整的部分,也应该退给他们本人。
老师,公司人员离职,之前交的社保因基数调整退回的单位和个人之前交的费用如何做账?
8月初社保基数就调了,我8月底离职的,因为我们底薪低,所以社保是公司全额承担交的,10分公司说社保基数调整让我把个人部分差额给公司,我该给嘛
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
社保调整的基数也交了
所以那个调整的基数可以由公司交吗
你好,可以由公司交的
那这个分录怎么做?
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
收不回来也可以这样做?不用做营业外支出?
收不回来,可以直接做费用处理
有些人么说做营业外支出银行存款,
没必要入营业外,可以直接入费用
就是反正收不回来了,就直接费用和发放工资
你好,是的是这样的