你好 1月份冲掉之前多计提的25元的哈 做之前的反分录就可以的

12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
老师,请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了,我一月份账务上需要怎么处理呢?比如计提十万,实际发放5万
12月计提23年年终奖多计提25元,实际1月份发放比计提数字少25元。1月份怎么调整
老师,23年12月份计提年终奖多计提了,24年2月份发放的,实际发放的比计提的少,是不要通过以前年度损益调整红冲去年的账啊
老师您好,请问24年12月份计提年终奖(具体金额没出来),暂估一个年终奖, 一:25年1月份反结账修改年终奖金额 二:25年调整24年12月份计提年终奖金额,分录怎么写呢 哪种方法好些呢?
补交以前年度附加税,是不是应该记借以前年度损益调整,贷 应交税金--附加税
我公司跟A运输公司签的合同,A运输公司由于自身原因,开不了发票,现将业务委托给B运输公司,发票也由B运输公司开给我们,收款也转给B运输公司,这样做有什么审计风险?合规吗?合同是我们跟A公司签的
子公司无偿划转到母公司,与母公司合并,在划转过程中,子公司和母公司各自涉及什么税金吗?
公司与供应商的诉讼费应该做什么费用?
老师,股权转让,注册资本10万,未实缴,未分配利润是-18269,资产总额9万多,负债总额10万多。平价转让,老师这种情况按什么计算个税
老师,我想问下我们收购了一家公司,然后我们在账务事以前的实收资本,还有以前的其他应收款,我们都应该连续嘛,还是重新开始做
你好,付款需要安装的设备,借,在建工程,贷银行存款,然后收到专用发票怎样做账呢,怎样
老师,支付车辆租赁费,发票是27号收到的,29号付的款,我是直接在29号付款的时候做这样的一笔账就可以了吗?
老师发下印花税的申报流程,税务局打电话说印花税没有交我们去税局核定后,回来怎么申报
如果劳动仲裁让公司代替施工方发放工资,能发放到个人吗?需要申报个税吗(不是自己公司员工)?公司后期如何做分录,与供应商的应付如何抵消?
分录怎么做?
你之前计提是做的什么分录呀