你这样不正规最好是按月科目都结算评为好。

你好,我们是一般纳税人,进项大于销项,就没有结转增值税,这个月销项大于进项,增值税怎么结转?
老师你好,一般纳税人,只有销项,没有进项,期末要结转到未交增值税那里吗?
老师,你好,我们是增值税一般纳税人,这个月没有销项税额,只有进项税额,月末我需要结转进项税额吗?会计分录怎么做?
老师,我们是一般纳税人,月末没有结转销项及进项,只是结转未交增值税税这个也是可以吧?
你好老师,请问如果月度末一般纳税人结转增值税是先结转至转出未交增值税,那每月的销项和进项也是要对应结转的是不?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
老师,我看会计准则上也没有说需要结转销项及进项税额?也没有明确说要结转
老师,就是因为会计结转销项及进项税额后搞得账目乱了,后面理顺了就没有一定要月末结转销项及进项税额
最好是每个月做平,如果你为了方便,那就像你这样做。年底做平也行。
老师,我们都是年底平账的,这个不影响吧,就是因为每个月结转那个会计不销售也结转进项税搞的账现在是乱的
是不是销售了才结转进项税?不销售不应该结转吧?老师是不是年底比如销售税是1万,年底为了平账,相对应的进项税额也是结转1万对吗?
年底一次性截屏也可以,只要税款交的正确就行。
老师,是结平就行吧?
是的,就是这个意思对的是的。
老师,因为我们前几年没有结转,那现在可以补结转吗?
老师,是不是有收入才结转的吗?如果进项税额是2大于销项1那要全部结转吗?2还结转1吗?
你好,现在你也可以把这些科目做平。
老师,什么样的情况才去结转销项及进项?
这两个科目有余额就要结转。
好的,谢谢老师
客气的,祝您工作学习愉快。