直接划线作废就是了,或者盖作废章
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师,9月份公司刚注册了公司,然后领了50份纸质发票,一直没有销售,今天税务局来核查说发票领太多了,每月只给我们5份发票,还有45份是怎么处理操作?直接在开票糸统作废吗?还是拿空白发票去税务局柜台退票?
本月对方付我们40万 开票时候我开了60万 6张发票每张数量不一样 单价是统一我需要作废3张 从新开一张 才对40万 可以这样处理吗?发票还没有给对方
老师,上月有一份专用销项发票按理是作废的,但是纸质版上作废了,可税盘没有作废,而且也正常报税了,这种情况如何处理
请教一下,如果12月别人给我单位开了一张普通发票,但是他在12月底作废了,我1月做账时做到账里,已经报税了,现在知道了,1月份对方又开了同样金额的普票,现在我该如何处理?
老师:我想咨询一下,比如说我开票100万,增值税是9%,总包公司说税负率达到2%的情况下,我实际缴纳多少增值税,怎么算呢?
您好老师,我们有一单货物牵涉到国外客户退货,不过只是退一部分,是一个产品,总共出口50件,进项发票开的也是50件,是开了一张发票,现在该票退税已退下来了,但是现在退回只退10件,这种情况下我们是不是要开具《出口货物已补税/未退税证明》;这个证明开具之前是不是要先做外贸企业调整申报,我想问的是已经退下来的税款我们是全部退回税局还是能只退回退货那一部分的税款啊
老师开建筑服务*机械租赁的税率是9%吗
请问老师,农村经济组织内部结算凭证可以作为发票凭证入账吗,可以作为企业所得税税前扣除凭证吗?
老师,我们货车充的5000元油卡,我能一次给下账了?
老师,22年疫情期间小规模公司的增值税是不是免税的呀?有这个优惠政策吗?
老师好,资产负债率怎么算
未开票收入填在哪里?
开票地址有变,是不是税务提交变更登记以后,开票地址会自动变,若没变,没关系吧?反正发票不显示地址
视同销售和进项税额转出本质上有什么区别?