1.返现金的
借:财务费用
贷:银行存款
2.冲货款
借:财务费用
贷:应收账款

老师好!我们在供应商处拿10万的货,供应商次月给我们返点11800元的货,这种怎么做账
老师,请教一个问题,供应商返利用来抵扣应付货款的帐务这样处理对吗,借:应付帐款,贷:库存商品。供应商没有开发票的
供应商的价保返利,直接抵减货款,开票开成折扣怎么做账务处理
老师,供应商返点抵货款,怎样做账务处理?
老师,供货商补给我们的进货返点,账务处理要怎样做分录
老师,员工发生的费用实际2000块,就是那种高德美团评论的,开不了发票,他找的替票2100,这种可以报销嘛,
朴老师,这个汇率的新规则,开发票用这个。那么收外汇,结汇用哪个汇率
老师,公司对公账户付公积金的分录是怎么写的
我2月份建账 起初余额未分配利润-159000为什么2月份结账没有本年累计
公司股东转股,个税是自己私人去大厅刷卡,这个缴税不用做账吧,没有通过公司给钱
请问企业短期投资,买的理財产品收益,是走投资收益科目吗?
个税手续费返还填写在附表一6%、未开票列,主表第一行有合计,但是下面几行明细未体现没有关系吧,金额不含税是3535.78
老师 材料暂估入库和次月收到发票冲暂估的会计分录怎么做,例如1月份根据收料单入库不含税金额50000元的材料,2月份收到发票含税价56500元
办公室买的工艺品摆件,进项可以抵扣吗
邹老师,接着上次的问题,你好,少计提的税款是需要补计提的。 你调整了以前年度损益金额,同事调整 无票支出金额,这样不要形成退税就好了
财务费用二级科目一般写什么
财务费用二级科目写返点就可以了