你好,发票是根据实际金额开,可以跟合同不一致的

你好老师,19年开给对方的发票,到现在一直未付款,对方说当时发票丢了,叫现在重新开,请问19年发票金额可以怎么处理?
老师你好,请问去年12月份有张专用发票开错了税票号,今年1月份才发现,对方还未抵扣,但是我方已经报完税了,想给对方红字冲销重新开,金额都不变,这样账务处理怎么弄?
老师好!请问销售方开具的一份销项发票,购买方也已经认证了,后来销售方发现多开了1860金额,请问可以只针对同一份发票中的1860这部分做红冲吗?
对方公司在2019年时开了全额发票,当时我们只支付了合同应付款部分的钱,剩余的款项一直没有付,现在因项目暂停,尾款一直没付,对方要求发票退回。发票当时已抵扣,现在应该怎么处理?部分金额又应如何红字冲红?
您好,老师!开给客户的发票金额有误,对方已经认证抵扣了,我需要红冲部分金额,现在还是一定要购买方申请红字发票,我这边才能开红字发票吗?是否可以直接由销售方申请开红字?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
开出的金额比合同多几千元,这样可以吗
没事的哈,据实开具就行,合同只是参考
哦哦,就是有一项项目名称与合同不同金额不同,实际是买了发票里的东西,这样也是可以的,是吗?
那我们按发票的金额来支付?
入账时也是按发票的物品金额入账?
是的,就是那个意思的哈
好的。发票里这些都是要入固定资产的,现在是按发票里一项一项入固定资产的,请问安装费和运费怎么入账?
安装费计入固定资产的金额,运费按金额分摊
运费在哪个科目分摊?
发票里有几样东西,我是一样一样的计入固定资产的,安装费计入固定资产,是不是录入固定资产卡片时,资产名称那里输入安装费,这样吗?
不是直接摊销计入资产的金额,不体现运费
那安装费呢?录入固定资产卡片时,资产名称应该输入安装费吗?
安装费也是计入资产的总额,不单独体现
发票里有好多项,我是一项一项计入固定资产的,安装费是不是加入其中一项固定资产里?
关键是那些需要安装,就按金额分摊到资产头上,不用单独体现安装费