你好,发票是根据实际金额开,可以跟合同不一致的

老师你好 我们公司签订了一个销售合同 对方已经全额付款 我们还没有开发票 现在因为采购有问题 需要修改合同金额 对方多付的金额 我怎么退给对方
你好老师,19年开给对方的发票,到现在一直未付款,对方说当时发票丢了,叫现在重新开,请问19年发票金额可以怎么处理?
老师好!请问销售方开具的一份销项发票,购买方也已经认证了,后来销售方发现多开了1860金额,请问可以只针对同一份发票中的1860这部分做红冲吗?
您好,老师!开给客户的发票金额有误,对方已经认证抵扣了,我需要红冲部分金额,现在还是一定要购买方申请红字发票,我这边才能开红字发票吗?是否可以直接由销售方申请开红字?
老师好,23的管理费用发票有一张有问题,税号错了,现在24年可以重新换张票吗。金额一样,开票方不同
老师,我们要买购物卡给客户,收到了发票是全额全部计入业务招待费就行是么?
公司前面都没有自己的会计,都是代理计帐的,现在老板自己叫了会计,然后我有一点的会计基础,但是对于整个流程还是蒙的,那对于前面代理公司做的帐,要用什么要求呢?
老师好,我们公司融资租赁售后回租,请问第一步必须要把设备清理了吗?
你好工资没有核准工会基数少填了12万,没有问题吧
朴老师,我公司是电商公司,抖音旗舰店抖音号抖币充值是用来干什么的?可以作为费用吗?这只是充值不是费用?在哪里看抖音币的消耗呢?
老师您好,请问2026年新增值税法对建安企业和制造业企业有没有什么重大税政调整?谢谢
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
开出的金额比合同多几千元,这样可以吗
没事的哈,据实开具就行,合同只是参考
哦哦,就是有一项项目名称与合同不同金额不同,实际是买了发票里的东西,这样也是可以的,是吗?
那我们按发票的金额来支付?
入账时也是按发票的物品金额入账?
是的,就是那个意思的哈
好的。发票里这些都是要入固定资产的,现在是按发票里一项一项入固定资产的,请问安装费和运费怎么入账?
安装费计入固定资产的金额,运费按金额分摊
运费在哪个科目分摊?
发票里有几样东西,我是一样一样的计入固定资产的,安装费计入固定资产,是不是录入固定资产卡片时,资产名称那里输入安装费,这样吗?
不是直接摊销计入资产的金额,不体现运费
那安装费呢?录入固定资产卡片时,资产名称应该输入安装费吗?
安装费也是计入资产的总额,不单独体现
发票里有好多项,我是一项一项计入固定资产的,安装费是不是加入其中一项固定资产里?
关键是那些需要安装,就按金额分摊到资产头上,不用单独体现安装费