审计调整分录的出具时间通常取决于审计工作的进度和安排。一般来说,审计调整分录会在审计过程中根据发现的问题逐步编制,并在审计报告出具前完成。因此,如果您已经完成了汇算清缴,但审计工作尚未结束,那么审计调整分录可能还未最终确定。 一旦审计调整分录确定,您确实需要根据这些调整分录对财务报表进行相应的修改。这是因为审计调整分录的目的是修正财务报表中的错误或偏差,以更准确地反映公司的财务状况和经营成果。因此,在审计结束后,您应该根据审计调整分录对财务报表进行调整,并确保调整后的财务报表与审计报告中的信息一致。

老师你好,我们之前是代账公司做的账,2021年的有审计出的报表,现在想把账拿回来自己做,领导希望我把2022年的账重新做一遍,那初始数据是按审计调整的报表录入还是以2021年代账公司的期末科目余额表录入呢?
老师您好 我们出借资金。年末审计审核的时候让我们补计提利息 做的分录是财务费用 利息收入 后来发现是错误的。但是报表不能更改 现在汇算清缴的时候要把这个财务费用利息收入冲减掉 纳税申报表怎么填写呢 调整那张表
老师,你好!我们公司22年到现在都没有在软件上进行 期末调汇,但是每个月所用的汇率是1号的汇率,现在我要按22年度审计对于汇兑损益的调整,审计用22.12.31的汇率是6.9646,那现在我要做审计调整分录该怎么做?用手动调吗?还是软件调整?感觉软件调整也不对
那个审计调整分录啥时候出来呀,如果我现在做完汇算清缴之后,是不是还要根据审计调整分录改,希望是有经验的老师
那个审计调整分录啥时候出来呀,如果我现在做完汇算清缴之后,是不是还要根据审计调整分录改,希望是对审计有经验的老师
老师好,制造部购买一只电流表做测试用,价格700,记固定资产还是直接计入费用?
出口退税,在增值税申报表中具体填写哪些内容(如主表,附表1,附表2等填多少行多少列)?外贸企业,货物退税。
老师,您好!请指导一下 公司为高层领导支付车辆固定车位费,请问怎么入账呢?是计入 职工福利费吗? 谢谢老师指导!
跟别的公司有纠纷 现实际欠款 35000 由于打官司有调节费 我们需要多付5000。 别的公司开5000 多 这个发票 应该开什么内容比较好些
2025年7月开办的小规模公司,2025年企业所得税申报表总资产怎么计算?
老师,那种往来款比如借款,其他应收款应付款这些往来科目有没有规定什么时候清理完
老师好,我公司名下没有小汽车,但是老板有车,加油发票能走费用吗?开公司名头
出口退税,在增值税申报表中填写哪些内容?外贸企业,货物退税
老师,公司购买的机械又租出去的怎么折旧?
企业执行小企业准则,当无法收回一点账款时,可以做分录,借:营业外支出-坏账损失,贷:应收账款吗,还是直接接:营业外支出-其他,
老师,那你们单位是咋整的,等审计完了再要汇算清缴报告吗?
同学你好一般先出审计报告,再汇算清缴。
老师,你看我们这个调整分录,最后一笔分录是根据前两项的分录摊销的吗?去年就这三笔,说是对新设子公司出资额大于权益份额视作购买员工服务,但是我看着摊销的金额,愣是不知道这是摊了几年的
总金额知道吗 自己计算一下
对新设子公司出资额大于权益份额视作购买员工服务,您了解这个吗?这个是怎么计算的
摊销的金额除以每月摊销的金额就是已经摊销的总月数
那是以收到注资款的月份进行摊销吗
同学你好 费用发生的次月开始摊销 和注资款没有关系
税收的折旧是指的税收折旧摊销额怎么还比账面(账载金额里面的本年折旧摊销额)的小呢,一次性扣除的资产折旧摊销 不应该要比账载金额要大吗,税收金额(税收折旧,摊销额)包括之前一次性扣除的金额吗?
老师,您帮我看看这个数是不是填错了
你们一次性折旧可以税前扣除吗
有部分可以
什么情况下还会出现税收折旧摊销额小于账载金额里面本年折旧摊销额呀,怪怪的
你账上多折旧了 或者折旧的没有发票
但是一般来说账上怎么会多折旧呢?还有税收金额(税收折旧,摊销额)包括之前一次性扣除的金额吧?
比如说你购买了一个固定资产但是没有发票
但是这种情况很少吧
同学你好 是的 这个不多