审计调整分录的出具时间通常取决于审计工作的进度和安排。一般来说,审计调整分录会在审计过程中根据发现的问题逐步编制,并在审计报告出具前完成。因此,如果您已经完成了汇算清缴,但审计工作尚未结束,那么审计调整分录可能还未最终确定。 一旦审计调整分录确定,您确实需要根据这些调整分录对财务报表进行相应的修改。这是因为审计调整分录的目的是修正财务报表中的错误或偏差,以更准确地反映公司的财务状况和经营成果。因此,在审计结束后,您应该根据审计调整分录对财务报表进行调整,并确保调整后的财务报表与审计报告中的信息一致。

老师你好,我们之前是代账公司做的账,2021年的有审计出的报表,现在想把账拿回来自己做,领导希望我把2022年的账重新做一遍,那初始数据是按审计调整的报表录入还是以2021年代账公司的期末科目余额表录入呢?
老师您好 我们出借资金。年末审计审核的时候让我们补计提利息 做的分录是财务费用 利息收入 后来发现是错误的。但是报表不能更改 现在汇算清缴的时候要把这个财务费用利息收入冲减掉 纳税申报表怎么填写呢 调整那张表
老师,你好!我们公司22年到现在都没有在软件上进行 期末调汇,但是每个月所用的汇率是1号的汇率,现在我要按22年度审计对于汇兑损益的调整,审计用22.12.31的汇率是6.9646,那现在我要做审计调整分录该怎么做?用手动调吗?还是软件调整?感觉软件调整也不对
那个审计调整分录啥时候出来呀,如果我现在做完汇算清缴之后,是不是还要根据审计调整分录改,希望是有经验的老师
那个审计调整分录啥时候出来呀,如果我现在做完汇算清缴之后,是不是还要根据审计调整分录改,希望是对审计有经验的老师
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
老师,我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
老师社保按最低交,会让税局比对出来么?
请问制造费用按固定和变动的分,最后的成本固定如果做,不用分摊吗?收入一制造变动(产品分摊出来的成本价)一制造固定,直接减制造费用固定成本总额吗?
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
1年期和2年期的合同的话有啥区别不
老师,那你们单位是咋整的,等审计完了再要汇算清缴报告吗?
同学你好一般先出审计报告,再汇算清缴。
老师,你看我们这个调整分录,最后一笔分录是根据前两项的分录摊销的吗?去年就这三笔,说是对新设子公司出资额大于权益份额视作购买员工服务,但是我看着摊销的金额,愣是不知道这是摊了几年的
总金额知道吗 自己计算一下
对新设子公司出资额大于权益份额视作购买员工服务,您了解这个吗?这个是怎么计算的
摊销的金额除以每月摊销的金额就是已经摊销的总月数
那是以收到注资款的月份进行摊销吗
同学你好 费用发生的次月开始摊销 和注资款没有关系
税收的折旧是指的税收折旧摊销额怎么还比账面(账载金额里面的本年折旧摊销额)的小呢,一次性扣除的资产折旧摊销 不应该要比账载金额要大吗,税收金额(税收折旧,摊销额)包括之前一次性扣除的金额吗?
老师,您帮我看看这个数是不是填错了
你们一次性折旧可以税前扣除吗
有部分可以
什么情况下还会出现税收折旧摊销额小于账载金额里面本年折旧摊销额呀,怪怪的
你账上多折旧了 或者折旧的没有发票
但是一般来说账上怎么会多折旧呢?还有税收金额(税收折旧,摊销额)包括之前一次性扣除的金额吧?
比如说你购买了一个固定资产但是没有发票
但是这种情况很少吧
同学你好 是的 这个不多