借:原材料 2000 贷:应收账款2000

老师,客户之前有欠货款未结清,客户现在帮我们公司加工产品,客户用这个加工款抵扣之前的货款,会计分录怎样做呢
老师 客户在银行付款给我司直接在货款里扣除了手续费10元。就是要收款3000元 客户就直接银行转款给我司2990元这样。那这收款的分录怎么做得平
我们是酒水公司,有很多活动涉及抵扣货款,比如在客户那里发生的餐费、家宴、中秋月饼没有付款,直接从货款里面抵扣这部分费用应怎么做会计分录?
我们是酒水公司,返利、返现给客户的,不发生现金,直接抵扣货款,会计分录怎么做?
公司客户有3000元的抵扣款给我们,现釆购2000元货直接在抵扣款扣掉,还有1000的抵扣款,怎样做分录
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
但这3000元抵扣款之前没入过账的?也没入过应收账款的,要入吗?还是只按你上面分录就行了?
就是当时对方给3000抵扣款的时候没有入账的喔
那这3000元从何而来?相当于我们采购了材料没有付款?
就是对方直接给我们的,这次釆购2000是完全不用付款,就在这3000里抵扣
那是直接给了贵公司钱?
对,抵扣卷
我问清楚了,是上年签了合同,在对方釆购满6万,今年就返3000元给我们抵扣,那这个怎样做分录?
返钱,那对方是供应商,不是客户吧
对的 是的
去年的6万块钱实际都支付了吗
是的 ,当时也是现金全付了
因为年尾统计超了6万,才有现在的3000用
所以就之前没入过账这3000
建议 借:应付账款 贷:原材料 贷:进项税
先入这3000元的账吗?就是借:应付账款3000,贷;原材料 3000? 对吗?
然后现在抵扣就借原材料2000,贷:应付账款2000??? 对吗
这两个分录吗?
同学您好,是这样的