你1块的成本含税,不含税是多少,有没有专票抵扣进项
1.资产负债表和利润表之间有什么勾稽关系? 资产负债表和现金流量表有什么勾稽关系? 2.我公司为一般纳税人,本月的进项税大于销项税,无进项税额转出金额,但是其中一块业务选择了简易计征,本月有简易计征的业务发生,请问我公司本月需要缴纳增值税吗?为什么? 2.营业成本和期间费用如何划分? 3.业务招待费所得税扣除怎么规定的? 5.,企业开票销项发票含税 21万元,税率 13%,税负 1%,还需要开进税率13%的多少金额的发票?
销项额189.9(含增值税13点的)采购额154(60为普通发票)其他成本8.3算利润,需要计算公式
公司开票含税金额100万(其中增值税是6万),公司要求做10%的利润,那需要做多少成本
1块的成本含税,13%增值税卖1.5,其中利润0.5,请问公司需要缴纳多少税?什么税?计算公式
1块的成本含税(包含了13%增值税)卖1.5,其中利润0.5,请问公司需要缴纳多少税?什么税?计算公式。公司小微企业一般纳税人
早上好,生产企业的出口货物 是不是得申请免抵退?能否详细过程告知一下
老师,我问下我上个月有申报出口未开票收入(视同内销)。这个月开票开上个月申报的未开票收入,又有出口货物(作未开票收入)。那我报表上申报的时候怎么填数据。有正有负数据直接抵减还是怎样?
企业付款盖章,是什么意思,都盖什么章
老师想咨询下厂商把发票开进来,但是这个货物的发票未抵扣,因为没有销售出去,会计分录应该怎么写呢
应付而未付的工资 0.01,是记入到营业外收入吗?
早上好老师,怎么能显示下面表?
报关单的数据是和商业发票一样吗
请问老师,进项比销项多是用留抵税额还是转出多交增值税科目?
老师,现在是这样的,我们公司给别人供了货,他们公帐是冻结的,款都不出来,能不能从其他公司代付
老师去年的专票我们没勾选抵扣入账,能让对方作废然后重新开票吗,对方还能作废吗
都是13%的专票
你好!没有提供关于企业所得税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的具体信息,无法给出具体的计算。通常,这些税种的计算会基于当地的税法规定和企业的具体情况。大体上附加税是增值税的5%现在 所得税的话,如果符合小微企业,是5%。(1.327-0.885)*5% 不含税成本:首先,我们需要从含税成本中分离出增值税部分。由于增值税是价外税,所以不含税成本 = 含税成本 / (1 %2B 增值税率)。 不含税成本 = 1元 / (1 %2B 13%) = 1元 / 1.13 ≈ 0.885元 进项税额:这是购买商品时已经支付的增值税,即进项税额 = 不含税成本 × 增值税率。 进项税额 = 0.885元 × 13% ≈ 0.115元 不含税售价:同样,我们需要从含税售价中分离出增值税部分。 不含税售价 = 1.5元 / (1 %2B 13%) ≈ 1.327元 销项税额:这是销售商品时需要收取的增值税,即销项税额 = 不含税售价 × 增值税率。 销项税额 = 1.327元 × 13% ≈ 0.173元 应缴增值税:应缴增值税 = 销项税额 - 进项税额。 应缴增值税 = 0.173元 - 0.115元 ≈ 0.058元