当月需要认证的发票还是需要通过平台才做确认用途的
老师,取得的增值税专用发票当月没有认证,怎么做分录,下月认证怎么做分录
老师,现在增值税专用发票还需要认证吗?
老师好:一般纳税人,当月收到的增值税专用发票当月不认证抵扣,可以不做账吗? 如果必须要做,分录怎么写,发票应该附在当月还是之后认证的时候再附? 谢谢老师
老师/:coffee,现在的增值税专用发票,当月认证的,还需要当月认证吗?
老师,请问收到增值税专用发票是当月认证还是留下来需要抵扣时再认证呢?
老师,一个公司半年了一直在筹备中,发生了各种咨询费,餐饮费,运输费,住宿费,这些我都记到管理费用中的出差费、运输费、,有人说应该将全部的费用记到管理费用—开办费,因为公司还没有发生经济收入,那我这样做有问题不
如何在电子税务系统设置发票邮箱交付设置
这种商业承兑汇票,分录应该怎么做
老师好,我们是小规模纳税人,规模不大,请问付款必须要用付款申请单吗?
上年度的负差不得扣除,题目,也没有说是上年度的负差呀。
一般纳税人,2025年4月红冲去年四张普通增值税电子发票合计-100,并且同时开具合计红冲总金额的普通电子发票100,请问5月申报增值税,怎样填写?
老师,您好,承兑贴现的费用有发票,但不是银行开的可以部分税前扣除吗?
老师,交行推出个人养老金,可以抵税是吧?个人养老金是怎么交?怎么支取?谢啦
空头支票是啥意思?小白一枚
老师,给业务员的提成收回货款时从货款里扣了,这种情况怎么做帐呢。
老师,现在的公司只有进项发票,暂时没有收入,没有销项发票。 这样的话,进项发票税额该怎样处理啊?
可以暂时不在平台点用途确认,或者用途确认可以计入应交税费-应交增值税(进)
具体怎么处理呢,是计入应交税费-待认证进行税吗
不在平台点用途确认的计入应交税费-待认证,等需要时再做用途确认转到应交税费-应交增值税(进) 用途确认可以直接计入应交税费-应交增值税(进)