同学您好! 出口生产企业,即使内销加外销抵完后没有留抵,不需要申报出口退税。
老师好,请问,生产制造企业(出口),其中实际收到的出口退税就是增值税申报表上的期末留抵税额吗?出口抵减内销产品应纳税额这个科目,是外销金额*退税率-出口退税吗?
生产型出口企业,大部分内销,小部分外销,现在没有多余的进项形成留抵,后期也不会有进项有多,22年的报关单现在需要做免抵退申报吗,还是不管它,22年当期报关出口有做增值税申报的
老师好!请问生产企业本月进项只够抵扣内销,没有进项退税,出口已经做出口免税申报,不退税还需要做退税申报吗?电子口岸那边关单还需不需要处理?
出口生产企业,内销加外销抵完后没有留抵,还需要申报出口退税吗
您好,公司属于生产出口企业,有内销也有出口,出口货物需要开票吗?是先按普通内销申报纳税后面再申请出口退税吗?
2018年12月收到一张虚假发票,2021年3月税务查到单位已补交税款和滞纳金,将税款和滞纳金转入以前年度损益调整,请问具体如何记账,2025年现税务又通知需更正申报,不太理解需要怎样处理
您好!例如我今年购进20万的固定资产,但是付款只付了10万,现在发现不适用,把固定资产退回去了,开了10万的发票回来,这样的情况,怎么写分录
老师,客户437500房租一次性付齐,我们10月份可以一次性发票给他们吧?(付税就付税吧)房租先催收到手!这句话什么意思?
餐厅的员工工资能入主营业务成本吗?
老师增值税税负率如何计算
老师,我们公司准备评高薪技术企业,现在刚开始做研发费用,我不太懂,想请教这个研发费用在所得税季报里可以扣除吗?还是只能在年报的时候扣除?
老师 我刚刚看税务局文件说是 每个月申报工资是 上个月实发工资 但是 上个月工资都是过了申报期才发放的 那我是怎么申报 反正我这里另一个会计是 8月申报6月份实际发放的工资 本来应该是实际填写7月份工资 这里我也不会了
发票开票信息的地址一定要具体到几栋几-几吗,可以直接写到多好号吗
小规模,开25万异地劳务发票需要预缴税款吗
客户让我统计给他一个客户一共打款多少钱,怎么统计,看什么表
也就是有留抵才行是吧
学员您好,是的,对的
我们是去年11月申请的退税,但是有不符合条件,就让我们在去年12月进行更正,那我这边11月申请了出口退税现在补了税款,这种我11月申请了退税没的影响吗
同学您好, 一般补了税款就不影响了您可与税管员联系确认一下放心
好的谢谢你
有空给五星好评哦
那我这边如果最开始查到了就不会存在留抵这种情况,也就不会去退税,现在顺序反了,是先申请了退税在去补更正,这样没影响吧
补税了就相当于纠正了没影响的
好的好的
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