你好,你开了发票的就要确认收入交税了,借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

老师好,想问一下,本月确认了不开票收入做了账,对方也付了钱,我们本月也申报了增值税;然后下个月开票,这开完票之后要怎么做账,还是不用做账,直接报增值税的时候未开票那写负数就好了。
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
你好老师,预开了发票,确认收入怎么做分录,这个发票还未开始进行服务,下游也还没付钱,如何做账才好,如果不做收入 纳税申报表和账面销项对不起来了
老师,你好!我问个问题:1.如果我们购入了服务,要挂往来,对方还未给我们开具发票,而我们已付款,这个如何做账,做分录呢? 2.应付账款和预付账款,应收账款和预收账款,这个和开没开票有何联系,如何做账呢?
老师好,若上月有开红字发票,抵扣了部分销项税额,为了上月缴纳一点增值税(缴税有利于税务评级A),可以认证部分进项税额,那做账做购进和销售收入还是一样做吧,例如:不管进项发票有没有认证,只要购进了,都全部做购进分录,是这样的对吧?谢谢。
销售费用无形资产摊销,在汇算清缴期间费用应该如何填报
老师,请问一下,钢材贸易行业。进货A产品,进项发票开B产品; A产品销售给客户,给客户开销项票,名称按进项开进来的名称:B产品开出去; 这样有风险吗? 属于虚开吗?
老师,公司上交税金怎么查,怎么算,做标书
在北京已交10年社保,现在要去新的城市工作,离开时在北京的工作单位社保应该怎么处理?是做正常减员还是做社保转出?
老的集体所有制,注册资金5000万,可以减资到50万吗?有要求吗
老师,我是小规模纳税人,26年第一季度是亏损的,第一季度需要调增20万左右,它是无票采购进来的,那我是在第一季度就调增还是到汇算清缴的时候调整呢
老师,请问外贸出口企业,有报关单是不可以申请退税,要视同内销处理的,那这种视同内销的报关单,还要开具发票吗?还是直接按照报关单确定收入交税就可以了?
老师,销售部门的返工费要做哪个科目?
我申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表第一行显示您单位本所属期申报增值税收入14532023.39元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确,但是我看了跟之前申报的金额是一致的,为啥有这种提示
工行,有没有什么方法可以一次性查看,每个月的余额
没有开始服务会不会不符合收入确认的标准,用不用做递延收入之类的 那个不太懂
你好但是严格来说当时没有提供服务,你也不应该开发票,所以这个实操中税务局都是要求你先开发票的,就得要先交税。