您好 把前面的未开票收入红冲 然后再开具发票

公司销售商品几个月来都是不开票销售,货款还没有收到,结算货款的时候对方要求开票才结算货款,之前销售的时候已经入账了,现在又开了发票请问怎么入账
供应商给的费用在3月转给我们了,当月没开发票,但是我做了未开票收入,报税的时候也在未开票那边报了税,6月对方又要开票,开给对方了,这样报税的时候就显示开过的税额了,这个就会重复申报,这种情况怎么操作呢?
你好老师,请问下经营酒类的小规模纳税人,本月有销售,但是没有开发票,我做账的时候需要确认收入吗?如果本月确认收入,后期如果给对方开发票,我怎么处理呢
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
老师,销售给个人的商品没开票当月已做账确认收入已纳税申报,几个月后对方又找个公司要求开票,这种情况要怎么处理呢?
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗
以前是个人,现在开单位,附件 要怎么处理呢?
请问汇款是个人汇到单位账上的吗
以前是个人转款,现在又从单位转过来的,要求把以前个人转款的退回去,这种情况要怎么处理?谢谢!
那就个人收款的分录退回 做销售退货 冲未开票收入 然后再收款 销售开具发票