3月没法勾选抵扣4月取得的专票进项的

老师,我们公司当月出口的产品对应的进项票要7/8个月后才能收到,目前手上的进项票是去年8份对方应该开给我们的,请问这种情况怎么做张
我们是购买方,原发票已抵扣,现要退货,3月份我们开了红字信息表,但供应商4月份才开出红字票,我们已经在3月份进项转出了(系统里生成的)账务上做了红冲处理,这张4月份的票能放在3月份的账本里吗?
对方4月份才给我们开的材料发票的进项票,3月份产生了增值税,这种情况改怎么处理
4月份收到一张增值税专用发票,以进项抵扣,对应此发票5月份对方开了红字发票,又开了一张正常发票,金额不变,会计怎么处理?5月份的进项发票我要做进项抵扣吗?
老师,一般纳税人,3月份供应商开给我们的原料发票,4月份红冲了,又重新开了正确的,4月份我们同样把开给客户3月份的冲了,又开了一张新的发票,请问这种情况,是先入到3月,4月冲了,还是直接把正确的入3月?勾选已经撤销。
那先交税,然后作废发票,4月份重新开再把进项找进来呢?然后去做退税
除非是开错发票了才能申请退税
我们先交税,然后4月份红字,再把进项找进来,然后重新开票可以嘛?
为啥要开红字呢?开错了?
老板不想交增值税,
能不能算开错了,然后重新开,去退税
那个不是自己能决定的,虚假申报引起异常查到会更惨
先交税了,下月红字,本月的进项抵扣了还能抵扣吗?
进项税只能抵扣一次的,没有说2次的哈
老师就是下月红字,上月抵扣的进项也不可以退了嘛?
那我能不能红字,然后重新开,在找进项来抵,剩余上月交的增值税能不能去退税?或者不退,下次开票继续抵减?
不能那样虚假红冲,税局查到会很惨,
那只能硬交税嘛?我们老板不愿意,那能不能就当做开错发票呢?
你直接跟老板说,准备好虚假申报,以后查出来至少是3倍税金罚款。他愿意不?
?老师但是我们是先交税了的,然后4月份进项找进来,再去做抵扣的,这样也不可以对吧?进项不够只能是交税,没有其他办法对吧?
也可以先申报,等下期申报时勾选进项抵减3月欠税。但是要交滞纳金
就是要等到4月份申报期勾选进项进行抵扣嘛?这样怎么勾选抵欠?那不是会影响企业信用嘛?
https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_78076.html 按这个链接里边介绍的方式处理,是否影响信用请咨询税局12366
这样会影响企业信用嘛?
是否影响信用请咨询税局12366,可能影响的