同学你好 直接按开的发票金额来做分录就可以
老师,如果我们公司收到进项发票有13个点的,9个点的,6个点的,那是要对应的抵扣进项吗?还是这些都可以混在一起做进项抵扣啊?
建筑公司,3月开了一部分3个点简易征收的专票,开了一部分9个点的普票,进项票比较多,我该怎么选择进项抵扣的金额,建议征收不能抵扣我知道,普票税额能全额抵扣进项吗 我还要看税负吗 算税负的话 是单算个点的 还是3个点9个点的都要算
我们给对方单位已经开了30万的发票,按照合同开的9个点的,现在他们要变更合同,需要我们开13个点,现在的问题是我们之前开的发票全部冲红好还是只把最后一次的5万发票冲红了好
老师,我们有一张异地项目的发票,9月份红冲了,之前预缴的税款那边税务局不退,可以留抵,后面抵扣,现在我冲收入,应收时,预缴税款留抵那部分需要做账么,怎么做分录呢
老师,我们单位开的普票9个点的,现在做应收一部分要冲以前的预估收入13个点的,一部分要冲9个点的项目,那我这样怎么安排?
税局备案企业会计准则,做账是不是也一定要用企业会计准则,前会计用小企业会计准则做的账
固定资产清理,会计分录怎么做
法人实缴,可以用现金存入吗?
老师,如果存在往年账库存很大,需要调账要怎么调,之前开票和库存存在不一致的情况,太阳能热水器行业
24年第四季度季报财报没有重分类,应付账款为负数,当时直接按小微申报了。现在打算汇算清缴,发现如果重分类不符合小微,那是汇算按重分类的申报还是四季度季报也得改按重分类的申报?
押金转为租金,会计分录怎么做
老师你好!农业企业收到政府款项100万,用于农业购买无碍化处理设备,怎么记账!
老师汇算清缴5月20号做完会引起风险吗
老师进项发票为什么要打印两份
请问开发票是会计的工作还是出纳的工作
那我发票是9个点的,不含税收入6036697.25,9个点的冲不含税最多5990687.12,我怎么安排,老师能帮我写下吗
同学你好 你需要按实际的要冲的不含税的收入来分别冲两个税率 看你开13个点的蓝字发票开了多少就冲多少未开票13个点的收入
现在是9个点篮子,要分13个点和9个点入帐
那你之前未开票收入的13个点的需要先全部红冲了才可以