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Q

老师,我们单位开的普票9个点的,现在做应收一部分要冲以前的预估收入13个点的,一部分要冲9个点的项目,那我这样怎么安排?

2024-04-02 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-02 13:47

同学你好 直接按开的发票金额来做分录就可以

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快账用户6284 追问 2024-04-02 13:48

那我发票是9个点的,不含税收入6036697.25,9个点的冲不含税最多5990687.12,我怎么安排,老师能帮我写下吗

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齐红老师 解答 2024-04-02 13:56

同学你好 你需要按实际的要冲的不含税的收入来分别冲两个税率 看你开13个点的蓝字发票开了多少就冲多少未开票13个点的收入

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快账用户6284 追问 2024-04-02 13:57

现在是9个点篮子,要分13个点和9个点入帐

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齐红老师 解答 2024-04-02 14:01

那你之前未开票收入的13个点的需要先全部红冲了才可以

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同学你好 直接按开的发票金额来做分录就可以
2024-04-02
把前面暂估的红冲,然后按发票做分录就行了。
2024-04-02
你好,可以开的,建筑服务*某某工程
2024-08-19
同学,你好 之前开的发票全部冲红好
2023-09-04
你好,请稍等一下,我看一下具体内容,稍后给你解析,谢谢
2024-04-02
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