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老师我们公司把一个水果店月底转让出去,转让费10万,我们把这个门店截止到月底收入成本入帐后,库存商品余额6万,我这个6万怎么清账到0了,因为都转让给其他人了。

2024-04-10 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 10:18

你好,可以的,或者是双方协定把这个卖给他也行。

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快账用户4366 追问 2024-04-10 10:29

转让费10w就是包含了6万的水果和其他我们之前交的房租之类,打包转让10w给另一个人。我把本月属于我们的收入成本结转后,系统上的库存商品余额就还剩下6w,我就是问这个6w怎么处理,我是收转让费的时候直接把这个6万库存结转成本嘛? 然后这个门店库存商品就0了?这么对嘛??

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齐红老师 解答 2024-04-10 10:32

您就相当于把6万卖给这个购买方的。一起卖给他是这个意思。

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快账用户4366 追问 2024-04-10 10:41

业务是这样,我们卖给对方的时候库存商品余额6w 我们房租还有1w 没摊销,门店设备估价3w,所以洽谈价格就10w。老师你就按照我说的这个写一下分录了

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齐红老师 解答 2024-04-10 10:44

对的可以这样处理的对的。就是相当于把这些都卖给对方了,是这个意思。

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快账用户4366 追问 2024-04-10 10:57

老师可以这么写分录吗?固定资产之前全部都入到费用了。 门店房租目前我继续摊销到费用里面,然后我们收入里面就把我们这部分费用红冲掉,可以这么处理吗?

老师可以这么写分录吗?固定资产之前全部都入到费用了。 门店房租目前我继续摊销到费用里面,然后我们收入里面就把我们这部分费用红冲掉,可以这么处理吗?
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齐红老师 解答 2024-04-10 11:00

是把销售固定资产和库存商品还有那个租金那个分三个分录写。

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快账用户4366 追问 2024-04-10 11:09

那老师你写一下,我参考参考了

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:12

借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值。 借主营业务成本贷库存商品。

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:12

不是主营业务的就去写其他业务。其他业务收入,其他业务成本。

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:13

固定资产的借固定资产清理,累计折旧贷固定资产。 借银行存款,贷固定资产清理营销增值税。 结转损益到资产处置损益就好了。

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快账用户4366 追问 2024-04-10 11:21

那房租了?

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:25

房租咱也按照对外转租就行。计入其他业务收入,前面那个分录收入分录一样。

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快账用户4366 追问 2024-04-10 13:27

谢谢老师 我大体思路是对的蛮

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齐红老师 解答 2024-04-10 13:43

不客气问题解决,请好评,谢谢。

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齐红老师 解答 2024-04-10 13:43

是的,你的思路和处理都是对的,你按我给你写这个处理就行了。

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