你好,这个钱能要回来吗?如果要不回来的话,你们可以在下一个月发工资的时候,你少发给他。现在应付职工薪酬,借方有余额。

老师你好,请教一下,2022年12月,开了一张普通发票10万元,税率6%,因为合同未履行,本应作废的,但是因工作人员失误,没有作废,现在要怎么处理,年报、所得税?
老师好,想问一下,员工应付工资没有来发放,这个工资账上要怎么处理呀。因年末了,不知如何下手呢
老师好!请问上一个年度有交社保的员工,因为公司资金紧张,个别人用现金发了工资,有每个月计提工资,员工今年离职了。请问这要怎么做账务处理呢?有需要过下账吗?
老师,出纳2月发放一月的工资忘了把个税扣下来了,工资公账多发了,个税的金额,3月份,员工又把个税钱办回到公账了,请问我二月的发放工资的凭证的分录怎么作呢?3月又怎么做分录呢?
老师你好,请问一下员工的工资因为操作失误把工资多发了五毛钱要怎么处理,怎么做账?
老师,您好!请教一下您 安全生产费的完整账务处理,能提供一份吗? 今天应急管理局来企业了,要求我们按国家标准计提安全生产费用并做好管理。 谢谢老师指导!
老师,季报企业所得税填写职工薪酬,第一个已计入成本费用的职工薪酬,第2个实际支付给职工的应付职工薪酬应该是怎么在账上取数啊
26年小微企业所得税税率是5%还是2.5%?100以内的利润
老师,我们是一般纳税人简易征收,我们收到专票,是不是不用管它,全部计成本?
老师好,有个项目上月开工,断断续续一直往回来开成本票,可能明天才能甲方开票,这个成本票该怎么处理比较好呢
老师,请问申报个税劳务报酬,是否要选择关联发票
如果离职人员 有两个月的个税没有申报 当年1月 2月 现在可以直接申报到6月 7月吗
老师,建筑公司,简易征收的收入,进账税额不能抵扣,进账税额转出了,这个要转到什么科目
老师,请问上一年度的暂估60万,在今年年报前只回来18万发票,其他的回不来了,年报时调增,那账上怎么做分录,不能回来的暂估怎么做分录调平
老师,发票开具:营业执照代办xx元+刻章xx 元,经营范围有市场主体登记服务和办公服务,但是刻章找刻章公章代办的,这样开票有影响吗?
少发了怎么做账?因为2月份的多发的凭证对不上,3月份发的也会少五毛钱,这个要怎么办?
少了,下一个月补上。如果不支付的话,红冲计提的工资。
借应付职工薪酬工资贷银行存款0.5,下一个月借应付职工薪酬工资贷银行存款,这个少0.5。
账不多,我都是季节性做账,2月份的工资我也没有计提,但是做的工资表跟实际发放工资的金额不一致。
什么原因不一致,多了还是少了?
多了的你红冲,少了的你再补上不就行了。
是我自己操作失误的原因。
你好,现在调整就可以的,你说一下原因。
多计提了借应付职工薪酬工资、借管理费用工资负数。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。