借:其他应收款 贷:银行存款 以后发工资时扣回
请问一下,项目上工人的工资,没有买社保,也不是劳务,支付备注上写的是项目工资,应该如何做账务处理呀
请问支付项目吊车费用(搬运费),应该如何做账务处理
请问 支付项目工人的工资借支应该如何做账务处理? 需要做计提吗?
请问支付平台融资维护费,应该如何做账务处理呀
请问建筑公司,支付和计提项目经理的工资应该如何做账务处理
老师你好,我公司四月成立的,4-6月没报个税,因为也没发工资,这个月一起发的三个月工资,我一起报三个月的个税可以吗
为什么有的公章没五星?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老师,酒店行业小规模账好做吗?
老师,贸易公司开代理服务发票,交印花税吗?
老师,我们好几个公司不经营了,个人所得税每个月申报都是申报的法人,0申报,今天报的时候提示有0元员工,核实是否离职,这种的怎么报个税,个税审报7月是不是有变化的。
老师,福利费是不是得是公司员工,他不是我们公司的,招待费报销是什么比例
报个税临时工工资怎么报。步骤
老师,请问我们融资租赁一台设备,报印花税是报购销,还是租赁?
在记账公司,我一天开了52张发票,报了九家个税,这个工作量不小吧,他们还觉得我慢,说我不及时回复群消息
好的,请问需要给他们申报个税吗 我们是按月给他们发生活费
计提了工资就得申报个税,可以发生生活费的
借:其他应收款 贷:银行存款 做这个分录是不是不可以抵扣成本呀
这个不涉及损益,怎么抵成本呢?
我们想低成本 可以放在 借管理费用 贷应付职工薪酬吗 然后实际支付 借应付职工薪酬 贷银行存款?
你那个是正常的计提工资,不是抵他欠公司的账
是的 就是正常的做工资薪金申报,因为他们每个人每年的工资还没6万
工资正常计提,只是发工资时扣借款
就是说 我可以不每个月申报是波 计提还是 借 管理费用 贷应付职工薪酬吗?
他以前是预支了,现在是你每月按扣除的预支工资申报个税
是的 工资会在借支里面扣
对了呀,就那样处理就完事了
那就是和正常的工资一样的做计提和发放是波 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 但是没有给他们买社保,没有举报的话,应该没有问题吧
借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资
借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资 我们就每个月给他们发生活费,为什么要挂在其他应收款呀 什么时候挂在其他应收好些呢 年底嘛
是扣除他借支款,你不想扣就不做
贷是 银行存款或者其他应收是这样吗
不是或者你需要扣预支的就做其他应收,不需要扣就删除那个科目