借:其他应收款 贷:银行存款 以后发工资时扣回

公司销售一批产品,客户已给我方开取发票,我方库存已减,客户收到货后发现产品内缺少一个必配品,公司随及单独购进此配品,此配品是产品的一部分,无需客户再单独开取发票,请问这种情况,这个配品可以有哪几种方式处理?
餐厅的雇员全部走的外包,他们开人力资源服务费,做账做销售费用-服务费?
朴老师,上班是电商经理是我公司上班,发工资发到电商经理老婆卡里,因为电商经理好像是限高人员,钱打不进去,电商经理也没跟我公司签劳动合同,那现在申报个税我该申报表谁?
老师 其他应收款个人社保收不回来 可以用什么科目来平账
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?
好的,请问需要给他们申报个税吗 我们是按月给他们发生活费
计提了工资就得申报个税,可以发生生活费的
借:其他应收款 贷:银行存款 做这个分录是不是不可以抵扣成本呀
这个不涉及损益,怎么抵成本呢?
我们想低成本 可以放在 借管理费用 贷应付职工薪酬吗 然后实际支付 借应付职工薪酬 贷银行存款?
你那个是正常的计提工资,不是抵他欠公司的账
是的 就是正常的做工资薪金申报,因为他们每个人每年的工资还没6万
工资正常计提,只是发工资时扣借款
就是说 我可以不每个月申报是波 计提还是 借 管理费用 贷应付职工薪酬吗?
他以前是预支了,现在是你每月按扣除的预支工资申报个税
是的 工资会在借支里面扣
对了呀,就那样处理就完事了
那就是和正常的工资一样的做计提和发放是波 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 但是没有给他们买社保,没有举报的话,应该没有问题吧
借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资
借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资 我们就每个月给他们发生活费,为什么要挂在其他应收款呀 什么时候挂在其他应收好些呢 年底嘛
是扣除他借支款,你不想扣就不做
贷是 银行存款或者其他应收是这样吗
不是或者你需要扣预支的就做其他应收,不需要扣就删除那个科目