借:其他应收款 贷:银行存款 以后发工资时扣回
请问一下,项目上工人的工资,没有买社保,也不是劳务,支付备注上写的是项目工资,应该如何做账务处理呀
请问支付项目吊车费用(搬运费),应该如何做账务处理
请问 支付项目工人的工资借支应该如何做账务处理? 需要做计提吗?
请问支付平台融资维护费,应该如何做账务处理呀
请问建筑公司,支付和计提项目经理的工资应该如何做账务处理
老师好,我们是小规模纳税人,规模不大,请问付款必须要用付款申请单吗?
上年度的负差不得扣除,题目,也没有说是上年度的负差呀。
一般纳税人,2025年4月红冲去年四张普通增值税电子发票合计-100,并且同时开具合计红冲总金额的普通电子发票100,请问5月申报增值税,怎样填写?
老师,您好,承兑贴现的费用有发票,但不是银行开的可以部分税前扣除吗?
老师,交行推出个人养老金,可以抵税是吧?个人养老金是怎么交?怎么支取?谢啦
空头支票是啥意思?小白一枚
老师,给业务员的提成收回货款时从货款里扣了,这种情况怎么做帐呢。
老师,用银行存款付给对方 换承兑汇票,这笔业务凭证摘要和会计分录需要怎么写?
老师好,抖音卖399的课在会计学堂哪里能学到?就是和这399一模一样的课
老师好,请问付款申请单是附在银行回单后面还是发票后面?
好的,请问需要给他们申报个税吗 我们是按月给他们发生活费
计提了工资就得申报个税,可以发生生活费的
借:其他应收款 贷:银行存款 做这个分录是不是不可以抵扣成本呀
这个不涉及损益,怎么抵成本呢?
我们想低成本 可以放在 借管理费用 贷应付职工薪酬吗 然后实际支付 借应付职工薪酬 贷银行存款?
你那个是正常的计提工资,不是抵他欠公司的账
是的 就是正常的做工资薪金申报,因为他们每个人每年的工资还没6万
工资正常计提,只是发工资时扣借款
就是说 我可以不每个月申报是波 计提还是 借 管理费用 贷应付职工薪酬吗?
他以前是预支了,现在是你每月按扣除的预支工资申报个税
是的 工资会在借支里面扣
对了呀,就那样处理就完事了
那就是和正常的工资一样的做计提和发放是波 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 但是没有给他们买社保,没有举报的话,应该没有问题吧
借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资
借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资 我们就每个月给他们发生活费,为什么要挂在其他应收款呀 什么时候挂在其他应收好些呢 年底嘛
是扣除他借支款,你不想扣就不做
贷是 银行存款或者其他应收是这样吗
不是或者你需要扣预支的就做其他应收,不需要扣就删除那个科目