借:其他应收款 贷:银行存款 以后发工资时扣回

物业公司计提工资,支付工资,支付社保,支付个人所得税的账务处理怎么做?
请问一下,项目上工人的工资,没有买社保,也不是劳务,支付备注上写的是项目工资,应该如何做账务处理呀
请问支付项目吊车费用(搬运费),应该如何做账务处理
请问 支付项目工人的工资借支应该如何做账务处理? 需要做计提吗?
请问支付平台融资维护费,应该如何做账务处理呀
工资7000,怎么做工资可以不缴个税。工资一部分,补助一部分吗?那怎么申报工资表呢?
出现经营异常,可以注销企业营业执照吗?工商年报未做 要怎么注销
老师,有租赁合同,但是没有发票,汇算清缴时都调增了,这种情况还交印花税吗?
老师,职工工资是发完工资的次月申报吗?不管是哪个月的工资?
老师,麻烦请问一下印花税买卖合同包含哪些呢
申报时,出现这样的提示“提示 您申报的增值税减征、免税、即征即退,加计抵减的合计数【92878.88】大于"营业外收入"栏次金额【900.01】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。” 什么意思?小规模企业不知道怎么回事。
开水费增值税发票可以和水的维护费开一张发票吗
老师您好,员工提成暂扣个税,该怎么做分录,支付工资的时候,这个员工还要再计算个税
做股权转让税务局查账,只提供凭证吗,是否需要提供总账和明细账
做内账,企业里前期筹备期积累了2个月账没做,导致现在做账积累的这些原始凭证缺少,怎样更好的解决处理这些没有原始凭证问题?如果当前一一去补开,有的最初没有开具凭证,还有付给个人的,也没有凭证,工作量是很大的,且时间周期长,不好联系到付给个人的。
好的,请问需要给他们申报个税吗 我们是按月给他们发生活费
计提了工资就得申报个税,可以发生生活费的
借:其他应收款 贷:银行存款 做这个分录是不是不可以抵扣成本呀
这个不涉及损益,怎么抵成本呢?
我们想低成本 可以放在 借管理费用 贷应付职工薪酬吗 然后实际支付 借应付职工薪酬 贷银行存款?
你那个是正常的计提工资,不是抵他欠公司的账
是的 就是正常的做工资薪金申报,因为他们每个人每年的工资还没6万
工资正常计提,只是发工资时扣借款
就是说 我可以不每个月申报是波 计提还是 借 管理费用 贷应付职工薪酬吗?
他以前是预支了,现在是你每月按扣除的预支工资申报个税
是的 工资会在借支里面扣
对了呀,就那样处理就完事了
那就是和正常的工资一样的做计提和发放是波 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 但是没有给他们买社保,没有举报的话,应该没有问题吧
借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资
借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资 我们就每个月给他们发生活费,为什么要挂在其他应收款呀 什么时候挂在其他应收好些呢 年底嘛
是扣除他借支款,你不想扣就不做
贷是 银行存款或者其他应收是这样吗
不是或者你需要扣预支的就做其他应收,不需要扣就删除那个科目