就填截止到12月底的数就成

年底利润总额是40万减去弥补以前年度亏损后是25万,小微企业优惠交税0.25是6250元,问如果年底提前做汇算清缴的准备调增招待费5万,那所得税就是7500,利润表中所得税就是7500。那报四季度财报时,利润表中所得税应该写6250还是7500。因为四季度只用交6250,剩下的1250明年才交。
老师你好;就是企业所得税汇算清缴中的年度报表中的利润表有个上年金额,这上年金额就是填12月份利润表中的本月金额吗?
企业所得税汇算清缴上报的财务报表利润表中本月数是填写2021年1-12月份的金额吗?
老师:您好!我们公司实行的是小企业会计准则,2022年12月份(第四季度)企业所得税缴纳了655.55元,之前缴纳了952.06元,截止2022年12月份金蝶软件利润表所得税费用为1607.61元(952.06+655.55)=1607.61元。2023年5月份汇算清缴又补缴了2605.12元,我还需要去反结账到2022年12月份修改的金蝶账上的 所得税费用改成1607.61+2605.12=4212.73元吗?
企业第四季度财报,利润表中的所得税是截止到12月底,那汇算清缴后企业补缴了1万的企业所得税,在年度财报利润表中要体现吗?用在所得税金额上加上补缴金额吗?还是就填截止到12月底的数就成
首次出口退税是怎么样子的……必须准备好单证才能到电子税务局上填申报出口退税吗?还是申报后有段时间可以准备单证?
你好,我公司是规模化养殖企业,一般纳税人,主要是羊和牛购进育肥后卖出,我公司能否享受增值税和企业所得税免税政策?相关依据是什么?
老师,我4月份申请了300万的,免抵税额,现在我现在申报5月份增值税,是不是这个300万的免抵税额会5月份增值税申报表带过来,然后缴纳附加税呀
你好,老师,外贸企业哪些进项发票不可以抵扣
你好,我公司给高德做运营,,他5月给我开了400000的专用发票。我抵扣了,现在我们要退一个运营费4560,,高德让我购货方开红字发票,我应该怎么开红字呢,,,
老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教
老师2025年做了暂估成本费用26000发票没到,2026所得税清缴补缴了1533.12,会计分录要如何正确处理
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有往来挂账,会计分录怎么做
怎么查询一年度的纳税总额
请问下因为特殊的原因供应商那边无法正常收款,也就是账户被冻结了,然后他就叫另一方来代收款,然后开票,如果另一方只能开普通发票,而我们又是一般纳税人,老板说这个只能开普通发票的付款给他们是有风险的,是这样吗
就是说汇算清缴只直接影响企业未分配利润,不影响净利润吗
对,没错的,是这个意思