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老师好,23年有笔费用忘做了,已经结转到24年了,怎么办?

2024-04-12 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 08:52

借,利润分配,未分配利润贷,银行存款有发票的汇算清缴,纳税调减。

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快账用户6998 追问 2024-04-12 08:58

做23年的汇算清缴时,做纳税调减?

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:58

对的是的,是这么做的

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快账用户6998 追问 2024-04-12 09:03

只调报表,不调账,是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:04

调表调账,我上面给你写了账务处理。

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快账用户6998 追问 2024-04-12 09:12

调账是在23年还是24年?

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:13

2024年,我上面写的是2024年的账务处理。

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快账用户6998 追问 2024-04-12 09:28

老师,是印花税忘计提了 分录可以用您上面写的吗? 是用小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:29

可以的,可以这么做的。

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快账用户6998 追问 2024-04-12 09:39

老师,请教借支单的问题 借支单一般是放在财务部还是什么部门?

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:40

他最终回到财务部,在这里面留存。

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快账用户6998 追问 2024-04-12 09:52

我没做过,老师能把这套流程给我讲下吗?

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:53

你好,一般先填写借支单,然后财务这边审核签字,然后领导签字,个人在拿着找出纳拿钱,然后出纳转钱之后传递到会计这边。

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快账用户6998 追问 2024-04-12 10:15

比如,销售部人员出差,谁先申请借支单,是出差人员还是出差人员部门领导?

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:15

你好,一般都是本人申请,谁使用谁申请。

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借,利润分配,未分配利润贷,银行存款有发票的汇算清缴,纳税调减。
2024-04-12
你好,你当是一次多了2023年的成本费用吗?
2024-03-07
: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
2025-02-05
不需要做账务处理的了
2024-03-06
可以直接反结账回去改账,再更正申报
2024-02-24
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